您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人

老师,公司上个月有待抵扣进项税3万,上个月未开票收入的销项税5万,这个月需要交增值税2万,那我这个月交增值税应该怎么做会计分录
过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是: 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 接下来我该怎么做调整分录,要具体分录!
老师,我这个月要交增值税,我应该怎么做分录?
你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
请问我上月进项做了多了我做了:借应交增值税-末交增值税 贷:应交税费-应交增值税 (转出多交增值税,)那么这个月这个金额我要抵扣分录怎么做
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
一般纳税人
借 应交税费~未交增值税 贷 银行存款