你好,学员,请问什么问题呢

@冉老师,@冉老师@冉老师,其他老师不要接~《谢谢
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@冉老师@冉老师@冉老师,其他老师不要接,谢谢~
冉老师在吗?@冉老师,前面问题继续哈 其他老师不要接,谢谢!
冉老师,@冉老师 其他老师不要接,感谢
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
请问一下,这道题我要是写分录是不是 16年-20年 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 20年底 借:应付职工薪酬 贷:现金
你说的那道题的,学员
题在图片上
不是的,学员 这个行权之前的话 借管理费用 贷资本公积 未来行权的话 借银行存款 贷股本 资本公积
行权之前的意思就是,员工先服务,公司再给钱吗? 那员工服务时是 借:管理费用 贷:资本公积 公司给钱时是 借:资本公积 贷:银行存款 这样吗? 还有,这属于职工薪酬吗?不需要走应付职工薪酬的吗?
这个是现金增值权,需要应付职工薪酬
借:管理费用(或其他成本费用科目) 贷:应付职工薪酬-股份支付 支付时: 借:应付职工薪酬-股份支付 贷:库存现金(银行存款)
那我分录有应付职工薪酬,是不是对了哦?
现金的话,是这样做的,学员,上面你写的没问题的