您好 是根据上期的期末余额录入 有期末余额的 都应该录入

老师损益类一些科目 没有余额了是不是就不用录入期初了
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
年中启用账套,期初数从哪来取,损益类科目是不是也要录入
年中启用账套,期初数从哪来取,损益类科目是不是也要录入
老师,录入期初值是不是除了损益类科目,其他类的科目有数据都要录入呢?
朴老师在吗?我想问一下
2022年有一笔出口业务没开出口发票怎么办
文文老师在吗,找一下老师
朴老师,因为会计不想去线下更正,本来可以免印花税的收入现在要交税,大概100多块钱,会计愿意承担这笔费用,那分录该怎么做?
老师,我问下临时工的工资,可以公对私转过去吗
月末只有销项税额没有进项税额,怎么结转分录
老师:我单位的12月份运输发票在次年一月开出来,我借方记以前年度损益调整 还是 管理费用 运输费
2026年3月以前所有期间工资发放账务处理存在问题,当时做的是当月计提当月发放,问题是银行流水工资发放金额是上个月的,简单举一个例子3月份计提三月工资,发放时社保、公积金、个税都是三月的,工资实际银行发放的是2月的,这就是时间错位,这样的情况怎么纠正
老师,一员工在A单位按照4500社保的个税。然后现在在B单位兼职,按照5000申报个税,那需要交多少个税啊
老师,就是2022年购进的一辆配送车,固定资产原值14万多,4年折旧,目前已经折旧3年了,还没折旧完,现在想要把这辆车二手卖给私人。但是想私户收钱。那公账上得做报废处理吗?
老师,是因为之前没有建账,不知道要录入哪些科目
也没有做任何账务处理吗
之前有业务发生,但是没有做账,意思也就是半路建账的意思
那没有做账 期初数都是0 然后根据发生的业务做账务处理
老师,有业务呀,只是一开始没有做账而已,那别人21年欠我钱的,这个肯定要录入期初值呀 ,我总不能跑到21年开始做账吧?
现在期初录入0 然后就补做账啊 可以补的啊
老师,我总不能还去补录19,20年21年的账吧,我肯定是录一个期初值,然后从22年开始建账接账呀。
那您现在也一样要整理前面的帐 不整理的话 您的数据也不准确 有时间整理 还不如从前面年度零开始建账 账务比较清晰