您好 是根据上期的期末余额录入 有期末余额的 都应该录入

建账套科目初始化是根据科目余额表录数据吗?损益类科目要录借贷方发生额,其他是录余额,是这样操作吗
老师,录入期初,税费和损益类科目需不需要录入
老师损益类一些科目 没有余额了是不是就不用录入期初了
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
年中启用账套,期初数从哪来取,损益类科目是不是也要录入
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
老师,是因为之前没有建账,不知道要录入哪些科目
也没有做任何账务处理吗
之前有业务发生,但是没有做账,意思也就是半路建账的意思
那没有做账 期初数都是0 然后根据发生的业务做账务处理
老师,有业务呀,只是一开始没有做账而已,那别人21年欠我钱的,这个肯定要录入期初值呀 ,我总不能跑到21年开始做账吧?
现在期初录入0 然后就补做账啊 可以补的啊
老师,我总不能还去补录19,20年21年的账吧,我肯定是录一个期初值,然后从22年开始建账接账呀。
那您现在也一样要整理前面的帐 不整理的话 您的数据也不准确 有时间整理 还不如从前面年度零开始建账 账务比较清晰