你好; 你们意思有损耗了 5吨吗 ?
老师,你好,我们不是两个软件么,一个是进销存,一个是做账的软件,我做账可以以入库单做借:库存商品,没有明细 贷:应付 销售的以出库单对应销售合同去做借应收 贷主营业务收入 成本月底结转,数据来源我以我进销存结转的数据来做账软件直接填列凭证, 借:主营业务成本 贷:库存商品,我们做账 软件没有库存项目只有总账和出纳板块。有老师做过么,麻烦给个可行的方案。
老师我们是外贸企业,进来萤石粉烘干以后销售,假如进来以后100吨,销售95吨,那5吨我可不可直接结转成本,做为自然损耗:借库存商品 100吨 贷应付100吨,借:银行95吨,贷收入95吨,结转借主营业务成本-内销95吨,主营业务成本-烘干损耗5吨,贷:库存商品
请问老师,我们公司的主营业务是生产周转箱然后对外出租,假定每个周转箱的生产成本是50元,可以使用5次,每次租金含税价20元。我设计了两种记账方法,请帮我看看那种会好一些,而且错误的地方请帮我指出来: 第一种:周转箱入库时 借:固定资产 50 贷:生产成本 50 周转箱租出时 借:应收账款 20 贷:主营业务收入 17.4 应交税费(销) 2.6 结转成本时: 借:主营业务成本 10 贷:累计折旧 10 借:累计折旧 10 贷,固定资产 10 周转箱维修费用计入销售费用 第二种 周转箱入库时,计入库存商品
我做内账, 购买原材料是先付后收票,借:应付账款,贷:银行存款。 收到票了就是借:原材料,贷:应付账款 领用是借:生产成本,贷:原材料(比如我采购了不同的东西,可以一次性做吗?) 完工是:借:库存商品,贷:生产成本 销售是:借:主营业务成本,贷:库存商品。对吧老师? 还有一个问题是,因为我们是工业企业嘛,就是有车间员工的工资,我生产一个东西,我计提工资的时候,已经是借:…… 生产成本,贷:应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候,还要算车间员工工资吗?
老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借:库存商品10000 进项税 1300 贷:银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转) 借:主营业务成本11000 贷:库存商品11000 请问老师这样处理对不对?
企业招一个残疾人,是不是人数不超过66人的话,残保金就全免吗
老师我想问问24年5月和12月做账支付企业所得税,为啥摘要写着支付23年的企业所得税呢
老师好!发票金额应该是2500,我们多开了05元,发票金额是2550,对方按照实际打款,发票下月冲红,当月会计分录怎么做?
老师,怎么查询本公司的房产税和土地税当时填写的信息
上海合资企业税务局有啥优惠政策
请问北京一家公司给员工买的防晒衣 一件10元 需要交个税吗
客户个人名字的住宿发票,公司计入招待费可以吗
老师,公司有个淘宝对公的账户,2023年8月淘宝公司汇入1毛钱,这是确认金额,也不用返还的那种,后来我们转入了一笔钱,消费了一笔,当时也没有太注意差这一毛钱,现在发现淘宝余额多一毛钱,这我怎么调整账跟余额是一样的金额?分录怎么做?
固定资产都折旧完了,那么年报固定资产折旧表还要填吗
老师你好,收到个人的不明款项和支付出去的不明款项,导致资产负债表不平衡,应该用其他应收款还是其他应付款
洪干损耗5吨
你好 ; 那你 到时就做资产损耗即可 ; 是的 就直接这样做
进项税额用转出吗?损耗的
你好正常损耗不用转出的