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老师,我们是旅游公司,请问我们公司法人收了客户私对私转款,这个怎么合理避税?客户没有公司的,都是个人旅游找我们预定酒店、机票、用车等等

2022-03-16 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 11:40

嗯,其实是这样的,如果法人收到钱啊,法人可以把这个钱直接确定收入就可以的。如果说你想避税的话,那你可以这样,可以把那个钱转到公司的公户,然后呢,从公户再重新转给法人,你可以以工资的形式,然后给他申报个税工资。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 11:42

但是有些支出是没有发票的,比如车队用车,代买东西,上门核酸等等

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齐红老师 解答 2022-03-16 11:43

额,你好同学,没有发票的是不能做账的。现在的意思就是你能确定收入,但是你的成本票太少了,所以说,你只能尽量找一些能给你开发票的单位,让他们尽量给你开发票。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 11:45

好的,明白,谢谢老师

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快账用户5661 追问 2022-03-16 11:48

法人收到的钱没有存入公户,是不是把成本和费用支出扣除后的金额确定为收入申报个税?

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齐红老师 解答 2022-03-16 11:51

嗯,你是公司的话,公司的话,他是员工的工资才申报个税呢。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 11:52

那比如法人收客人10万,代订的酒店、机票、高铁票等支出8万,有2万的利润,这个要怎么申报?

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齐红老师 解答 2022-03-16 11:55

这个利润的话是牵扯到企业所得税这块儿了,你你用他用这个2万乘,以2.5%算出来的数,就是你的企业所得税,因为利润在100万以内的税点儿是嗯,2.5%。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 11:56

但是是收到他个人账户了,没有存入公户的,不能按企业所得税的利率来算吧

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齐红老师 解答 2022-03-16 12:02

额,你好同学,如果说收到他个人账户里了,按说呢,如果把公司和个人抛开的话,他应该是按劳务所得来算的,那就不涉及企业所得税了,但是这个钱他其实是代替公司收的呀。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 12:07

对,是这个意思,那是不是说法人替公司收到的钱必须转入公户呢?如果法人不转入公户的话有什么办法合理避税吗?

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快账用户5661 追问 2022-03-16 12:12

还有,除了把钱从公户以发工资的形式转给法人,还有什么其他形式吗?

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齐红老师 解答 2022-03-16 12:28

其实呢,你法人呢,这个钱可以不转入公户,但是呢,你也是要去正常确认收入的,那法人这个钱呢,也不是说随便乱动的,比如说你有支出,就像你们帮别人订票的那种情况,你就可以用法人这个钱支出,但是你得把发票要回来,你不要回来的话,你就没法做成本呀。

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齐红老师 解答 2022-03-16 12:29

如果说嗯,一个是工资可以给法人申报一部分工资,然后呢,你像房租水电费啊,你都可以从这个钱里面出。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 12:41

法人收的钱都在他自己账户上,我们财务没法去动的,而且如果是客人给十几万现金的话,现在不是出了新规,超过5万的存款要备注资金来源吗,这个也是个问题

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快账用户5661 追问 2022-03-16 12:41

房租有发票的,直接从账上付了的

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齐红老师 解答 2022-03-16 12:48

嗯,其实吧,对出了这么个政策了,但是如果说你正常的业务的话,嗯,他银行也不会说故意查你的。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 13:52

好的,感谢老师耐心解答

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齐红老师 解答 2022-03-16 14:00

祝您生活愉快感谢五星

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快账用户5661 追问 2022-03-16 21:59

李霞老师您好,我还想请教您,如果法人私户收到的钱存入对公户怎么做账?因为如果是个人客户他们不需要开发票的啊,这个怎么确认收入呢?

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齐红老师 解答 2022-03-16 22:33

您好,确认无票收入借应收账款。贷主营业务收入。应交税费-应交增值税-销项税额。

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齐红老师 解答 2022-03-16 22:34

正常啊,就是客户把钱转到法人的账户,法人把钱再转到公户,你就直接写借银行存款,贷应收账款就可以。

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快账用户5661 追问 2022-03-16 22:49

好的 我再捋一捋 谢谢您

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齐红老师 解答 2022-03-17 10:17

祝您生活愉快感谢五星

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嗯,其实是这样的,如果法人收到钱啊,法人可以把这个钱直接确定收入就可以的。如果说你想避税的话,那你可以这样,可以把那个钱转到公司的公户,然后呢,从公户再重新转给法人,你可以以工资的形式,然后给他申报个税工资。
2022-03-16
你好;     你们是差额征税的吗  。 旅游业务这个是吗 ?   
2022-03-10
你好,如果旅游公司,开差额发票,需要酒店给旅游公司开票
2024-05-22
你好 ; 你 之前怎么转的 就 原路去转回去就行了。
2021-09-02
这个可以进行账务处理的,您的支出计入成本,但是没有发票的不能税前扣除,汇算清缴需要纳税调整。
2023-09-25
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