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老师,计提应收利息怎么做账,我做的是借应收利息贷财务费用红字,实际收到利息怎么做账,确认收入又怎么做账?

2022-03-16 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 13:33

你好,是出借资金的利息收入吗?  

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:34

是呢老师

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齐红老师 解答 2022-03-16 13:35

你好,是出借资金的利息收入 确认利息收入的时候,借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 实际收到利息的时候,借:银行存款,贷:其他应收款 

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:36

出借利息每月计提应收利息了呀,不是一次性还款,按月还

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齐红老师 解答 2022-03-16 13:37

你好,出借利息每月计提应收利息 借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 就是这个分录啊 

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:42

计提应该是借应收利息吧

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齐红老师 解答 2022-03-16 13:45

你好,一般企业出借资金,取得的利息收入款项没有收到是通过  其他应收款  科目核算才是的 

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:51

可我的本金已经通过其他应收款核算了

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齐红老师 解答 2022-03-16 13:51

你好,就是因为本金是通过其他应收款核算,那对应的利息也应当通过  其他应收款核算才是啊 

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:52

那怎么能知道利息欠了多少?本金又欠了多少?

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齐红老师 解答 2022-03-16 13:53

你好,可以在其他应收款先设置本金,利息明细分别核算就可以解决啊 

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:55

那我现在已经通过应收利息核算了,而且走的借应收利息,贷财务费用红字,实际收到,借银行存款,贷其他业务收入,应收利息没平,现在要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-03-16 13:57

你好,你需要把你错误的分录红冲。然后这样处理才是的 确认利息收入的时候,借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 实际收到利息的时候,借:银行存款,贷:其他应收款 

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:58

会计年度是上一年的,也可以冲红吗?

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快账用户6794 追问 2022-03-16 13:58

其他业务收入,财务费用都冲红处理?

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齐红老师 解答 2022-03-16 14:00

你好,可以红冲 涉及损益的科目,通过  以前年度损益调整  科目代替入账就是了 

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快账用户6794 追问 2022-03-16 14:02

那我本月计提并没有开票,提前交税?

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齐红老师 解答 2022-03-16 14:04

你好,有确认利息收入吗?

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快账用户6794 追问 2022-03-16 14:05

实际收到利息开票确认收入

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齐红老师 解答 2022-03-16 14:06

你好,实际收到利息开票确认收入,那就在开具发票的时候申报纳税

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你好,是出借资金的利息收入吗?  
2022-03-16
借银行贷财务费用~利息收入
2021-04-05
你好; 没有开票报无票收入报税的;这个 具体是什么I利息; 这样好判断税率
2022-03-16
你好,你这个要作为财务费用啊 你的调整分录 借:营业外收入 贷:财务费用---利息收入
2021-10-27
计提利息 借:应收利息 贷:财务费用(不是经常发生)/(经常发生)其他业务收入 应交税费-增值税-销项税额 记作收入 这部分资金有成本的话 借:其他业务成本 贷:财务费用
2021-10-27
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