你好 借 银行 贷收入 应交税费 开票时冲上面分录 再做上面分录
老师你好,我的问题是我们公司承包了一个公立学校的食堂,但是我们又找了第三方个人,学校把钱打给我们,我们又把钱打给第三方个人,请问我收到学校的钱以及把钱打给第三方的会计分录怎么写啊
老师,我和甲方签订合同2万,当时甲方没钱,让另一方付了2万给我,我也开票给对方,但是现在甲方让我开票,他把钱打给我,这个怎么办
老师,我和甲方签订合同2万,当时甲方没钱,让另一方付了2万给我,我也开票给对方,但是现在甲方让我开票,他把钱打给我,这个怎么办,是同一个项目
老师好,我卖了一批货,是2月对方把钱打给我的 。但是我是三月给他开的票,这个凭证怎么写呢?
老师你好,假如我们12月卖货,但是我们的供货方发票还没我们开,我们先把票开给问我们买货的人他们先给我们给钱,明年再给我们的供货方打款,我们的供货方明年再给我们开票发货,这样可以吗?有什么税务风险
老师,委托合同需要缴纳印花税吗?
老师,老板在对方进项税税额抵扣7点后,要收取5.5%的税费,他跟对方说是我们要缴纳的税费,让我这边罗列一下,那我这边这样计算可以吗?企业所得税可以这样说明税务局查帐,认为建筑业的行业利润率一般为15%,所得税率25%,所以我们所得税约=15%*25%=3.75%,而且我们收的是所得税,不是增值税部分,你们拿来的成本发票是为了抵增值税和人工费,还有你们的利润,我们需要收的是企业所得税税率。这样可以吗
老师,我们是物业公司,对方公司租用汽贸园的其中一间,他们有自己的汽贸园统一的物业管理,但是他让我公司单独服务于他,增加服务的质量,和我们签一个物业管理服务合同,这个合理吗?
开电子普通发票,港币汇率,我要开人名币的怎么开
公司开普通发票,发票不符合要求不能报账,那开出的这张发票不作废有影响吗
老师一个客户,应付,预付,整了两个科目
农民工包公头承包工程,完工后对方要求对公账户转账开票,农民工没有公司,这种农名工怎么合理取得工资
老师,第三方认证老师的差旅费,有住宿,餐费,交通费,我计入什么科目?
请问老师,这个月补发一个员工7-8月的工资,账务上是直接在9月补计提7-8月的工资,然后这个月一起发放吗?个税申报方面,是直接在下个月申报时将他的两个月工资金额一起申报吗?他的入职时间选什么时候呢?还有其他需要注意的事项吗
老师!我们公司的新能源公司,做光伏发电项目,现在项目已经完成,要结转固定资产吗
冲上面分录是什么意思 反着写吗?借 主营业务收入 应交税费 销项税额,贷:银行存款吗?
是这个意思,就是把无票收入红冲。
这样对的吧
把银行存款换成应付账款就对了,其他不变。
明细单里法人往里面存了2000块 我记往来款吗?借:银行存款 贷:法人?
麻烦您看一下
贷其他应付款法人
谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!