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高新机械公司2X19年12月份发生下列有关期间费用的会计交易或事项,根据所蛤资料,按照记账凭证的要求编剩专用记账凭证。 1.生产部主任赵全章经批准参加新技术交易博览会,填制金额为6 000元的“借款单”,出纳员以现金付讫。 2.采购员王彩萍出差归来报销差旅费。➊填写“ 差旅费报销单”实报金额3 500 元,附单据5张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款1 500 元,税额90元;❷同时交回余款现金500元,结清原借款。 3.车间主任刘安全出差归来报销差旅费。1 填写“差旅费报销单” 实报金额5300元,附单据6张,其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明:价款2 000 元,税额120元::❷扣除原借款外另找付给刘安全现金700元,结清原借款。 4.向本市翔远油品公司购进润滑油并验收入库。➊收到的增值税专用发票 上注明:数量50桶、单价20元、价款1 000元,税额170元;❷签发金额为1170 元的转账支票付讫:❸填制“现金报销单”报销市内运杂费并以库存现金付讫。 有没有那个好心的老师帮帮忙(帮忙的老师最帅最靓了)
第一篇(9)题9.10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
业务员报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。
业务员报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师