齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好, 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
公司里面买进来的天然气,又要卖出去,怎么做账务处理
一般纳税人公司购买脚手架然后出租出去怎么做账务处理?购买的脚手架记什么科目?
购买别公司的货,然后再卖出去,怎么做账(内账处理)
公司购买商务邮箱的使用权,然后再卖出去,怎么做账
收购社成员水果,然后再卖出来。这个账户处理怎么做?
内账上的出口退税如何处理
内账和外账的区别联系
建筑业收到工程款分录内账怎么做
内账要做增值税吗
做内账固定资产需要计提折旧吗
老师好 9.30日提交了跨区域税源管理开具了跨省建筑服务发票 预缴的税款应该什么时候缴纳才行
老师,你好,我用的咱们快账的基础版,已经结账了,发现有凭证做错,点了“反结账”,可是查看凭证的时候还是显示“已结账”该如何修改凭证
请问现在做账,电子化的发票可以不用发票附件了吗,直接汇总表可以吗
请问老师非学历教育行业有什么税收优惠政策吗?
老师统计收入时是不是要把作废 和红冲的发票都去掉
你好,在我来之前有笔办理营业执照的押金,领导让我调,应该怎么调
老师,什么情况要紧呢
老师,结转成本需要什么附件呀
请问未按规定实缴注册资本会有什么风险?
公司不经营了。还需要缴纳土地使用税吗
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