借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项。
老师 外购的商品赠送(不是买一赠一就是作为样品纯赠),会计分录: 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 这样处理对不对,如果是自产的商品做为样品赠送是不是还要确认主营业务收入及成本?
请教老师:外购产品用于业务推广赠送给客户,怎么做分录呢?
请问老师用于业务推广赠送的样品,分录应该怎么做呢,是不是要确认收入。
老师请问外购货物用于赠送,赠送时怎么做账务处理呢?视同销售的话确认收入,赠品没有收入填0吗?销项税额怎么计算呢?
老师,公司把供应商赠送的样品卖了,样品没入库的,但是要开票给客户,请问样品要怎么入库,怎么做分录?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师,请问这个不需要确认收入了吗
我以前都是借销售费用 贷主营业务收入,销项税来做的,是不是不对了
是的是的。如果你想要增值税销售额和所得税的销售额一致的话,你可以确认收入,然后再把主营业务成本结转了。
明白啦~谢谢老师~感谢
不用客气,工作愉快。