借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项。

老师 外购的商品赠送(不是买一赠一就是作为样品纯赠),会计分录: 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 这样处理对不对,如果是自产的商品做为样品赠送是不是还要确认主营业务收入及成本?
请教老师:外购产品用于业务推广赠送给客户,怎么做分录呢?
请问老师用于业务推广赠送的样品,分录应该怎么做呢,是不是要确认收入。
老师请问外购货物用于赠送,赠送时怎么做账务处理呢?视同销售的话确认收入,赠品没有收入填0吗?销项税额怎么计算呢?
老师,公司把供应商赠送的样品卖了,样品没入库的,但是要开票给客户,请问样品要怎么入库,怎么做分录?
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
老师,请问这个不需要确认收入了吗
我以前都是借销售费用 贷主营业务收入,销项税来做的,是不是不对了
是的是的。如果你想要增值税销售额和所得税的销售额一致的话,你可以确认收入,然后再把主营业务成本结转了。
明白啦~谢谢老师~感谢
不用客气,工作愉快。