你好同学,正常资产负债表里你说的两个科目都不能是负数的。
老师,填工业统计局的财务报表-资产负债表,那个应收账款怎么填?是不是要加上预收账款的借方/?还是直接填资产负债表上的应收账款的期末余额?
老师,上年度平时的资产负债表里面应收账款、其他应付款是负数,现在做年报的财务报表是直接按照12月的那份有负数的填上还是怎么办?
请问填财务初始数据的时候,试算平衡表已经平衡,但是在资产负债表上面,其他应收款和其他应付款数据又对不上是什么问题
老师,你好,年度报表上的应收账款和应付账款是不是根据资产负债表上的数据填呀
老师,我的资产负债表其他应付款是负数,我用财务软件做的账,报表调不了,那怎么办?
老师,这个公司是做无人机行业的,给你看一下他们的经营范围,这种公司是属于高新技术行业吗?经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
老师你好,我想问一下建筑企业的毛利率和所得税的行业税负在多少范围
老师,请问一下上个月预付了物业费,这个月收到发票的摘要一般是怎么写?直接就写收到什么什么发票吗?一般来说凭证的摘要都是有没有什么规定啊??只要方便自己看就行还是怎么样?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?我是不是得在9月冲销6月结转的成本?再重新在9月做6月结转成本的?但是这种的话,不就一负一正抵消了吗?
老师:我想咨询一下,去接手一个工地的内账,需要从哪些方面入手呢?比如说应收多少款,应付多少?还有呢?
您好,老师,我司是一般纳税人,我司有建筑资质,朋友想挂靠我司的资质,我司收到对公的款,朋友成立个体户,让我司把款转到个体户,会有那样的风险?
合伙企业分红的会计分录
一般纳税人注销的时候库存过大,需要按库存金额的13个点缴纳增值税和附加税
老师给我整理一套计提工资、社保及发放的会计分录
我们出口报关FOB价,客户把国际段的运费打到我们账上,让我们转付给货代,这样合规吗?国际段的我们还要不要发票
那怎么办?
您好,您调整科目呀,你把应收账款可以调到预收账款里,然后其他应付款的话,你看看和应付账款调整一下。嗯,主要是现在没办法,因为他俩不能是负数。
老师,就在年报里调,账里面不调行不行?
不可以的,你这个必须在帐里调,因为它是资产负债表不能为负数的。而且你这个不牵扯到汇算清缴呀,你这个应收和其他应付款。
不是调表不调账吗?往来账特别多啊
同学,您这个应收账款和其他应付款您都不属于损益类科目,嗯,他跟跟汇算清缴的表是没有关系的。
嗯嗯 这不是报财务报表妈
啊对,财务报表是要涉及到那个,你报这些应收账款,应付账款科目地,但是他嗯,财务报表没有调表不调账这一个说法。
我看了下,上面的年度财务报表填的负数。。。今年咋办啊
嗯,那你要是不想改的话,那你就按照以前填的报表继续填汇算清缴的报表吧。
这样的话会不会增加涉税风险?
我觉得会增加风险,所以我才让你改。