同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 预收账款
老师,本公司购进5台机器设备出租,发票开出一年的。租金收了一年的。要把租金收入分摊12个月。请问完整的账务处理要怎么做。从购进,开出发票,确认收入。
老师,你帮我看看做的对不对。一次性收设备租金价税合计:39216。租金:37704.42元,增值税4511.58元。分摊12个月确认收入租金每月2892.04元。 账务处理:收到全年租金时:贷:预收账款34704.42元 应交增值税销项税额 4511.58元 借银行存款39216元 开出发票确认收入时:借预收账款2892.04元 贷:主营业务收入-租金 2892.04元
老师好,我单位今年一月收到了一整年的房屋租金120万,请问发票需要全额开具吗?账务处理是怎样的?全部确认为营业收入还是分期确认?
请问个体户了吗社保和放公司缴纳社保,比例是一样的吗
我公司是物业公司,电费发票包括主营业务成本电费和代收代缴电费。前几个月收到发票时,只做了主营业务成本,要怎么更正?
科目5001.03生产成本-制造费用和5101的制造费用有什么不一样
老师麻烦问一下我们公司20年买的车,现在出售,还要交增值税吗
老师好,施工时的临时工的工资是需要录入个税系统申报,还是直接计入主营业务成本,
化工制造业刚刚开始生产,采购的原材料数量是以自己的过磅单入库,还是按对方的,还是说按双方结算的数量进行入库?
货物出口的流程能大白话说一下嘛?
老师,我公司是县级一个国有企业,主要做文旅资源优化整合,资产轻运营,研学是其中一项,运行模式:研学机构带着学生—我公司—研学基地,我公司为研学机构提供研学协调调配等服务,收取5%管理费,为了能够更好管理协调研学基地,需要代收研学费,如果研学顺利结束我公司再将研学费用转给研学基地,研学基地开发票给研学机构,我公司开管理费发票给研学机构。我公司和研学机构签订服务合同,研学基地和研学机构签订研学合同,研学基地出委托我公司代收研学费用的协议。我想问这种我公司收取管理费,代收研学费用有没有涉税或者财务审计风险。
董孝彬老师在吗,老师在吗
题目可以P=10*(P/A,5%,5)+10这样吗?考试用教材的吗
老师 那预收账款是最后再冲减吗
老师,那增值税,是一次性做。还是分摊收入的同时也要分摊增值税。
同学,你好 是的,后面冲
增值税是一次性做的