你好同学,你把银行存款录进去了,那资产负债表的资产是有了,但是负债和所有的权益没有数呀。
你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
老师你好!就是我有个单位账移交过来的时候就是银行存款账户上有点钱,今年从1月份开始重新立账,那账套上财务初始余额(银行存款)写上去,那初始余额不平衡呀?我应该怎么操作?谢谢老师!
你好,我从3月开始建内账,我把银行存款期初余额录进去了,不平是什么原因
你好我想咨询下,我做内帐公司是去年成立,内账我从这个月开始做,现在公司提供啦银行余额往来账目,我建立期初数,但是这样我的期初数是不平的,因为只有资产没有负债那些,有什么办法可以做平吗
从4月开始建账的查账征收的个体户,建账初始余额怎么设置,因为没有应付款应收款的。那银行余额是要输进去,但是这样初始余额试算就不平衡了
个体工商户不开票可以不用进行税务登记吗
老师 总金额是500万 个人所得税税率是20% 是这么计算吗 计算过程: 500万元 × 20% = 500万元 × 0.2 = 100万元 还用分税前税后吗
老师这个第5题和第7题跟答案我怎么觉得对不上。有没有同样感觉的?不知道选哪个
老师,请问如果家庭存款800万+,无房贷车贷各种贷,女还有8年退休,请问可以不上班吗?
资料四 关键和非关键 处理方法一样吗
公司是食品加工行业,当月领用的数量全部是按照生产量预估的,实际的生产领料是按照目前把月底盘点出来的盈亏反推出来的,现在有个情况,月底盘点的半成品以及成品,系统没有做完工入库,现在盘点有盈亏数量,请问需要反推还是不用?
老师,库存商品,进销存比财务软件多了0.01怎么弄?
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
那是录在哪个科目啊
你可以在你这个银行存款是怎么来的呢?一开始是法人转进去的吗?如果是法人转进去的,你可以在其他应付款那里再写一个和银行存款一样的金额,这样左边和右边就平了。