你好同学,你把银行存款录进去了,那资产负债表的资产是有了,但是负债和所有的权益没有数呀。

你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
老师你好!就是我有个单位账移交过来的时候就是银行存款账户上有点钱,今年从1月份开始重新立账,那账套上财务初始余额(银行存款)写上去,那初始余额不平衡呀?我应该怎么操作?谢谢老师!
你好,我从3月开始建内账,我把银行存款期初余额录进去了,不平是什么原因
你好我想咨询下,我做内帐公司是去年成立,内账我从这个月开始做,现在公司提供啦银行余额往来账目,我建立期初数,但是这样我的期初数是不平的,因为只有资产没有负债那些,有什么办法可以做平吗
从4月开始建账的查账征收的个体户,建账初始余额怎么设置,因为没有应付款应收款的。那银行余额是要输进去,但是这样初始余额试算就不平衡了
老师,我们这个月增值税是本来是留抵的,但因为有进项税额转出导致要缴纳增值税,那交税还是做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个吗?
老师 数电发票增额会有税务检查风险吗
采购保洁用品写那个科目
老师,遇到一个问题,增值税享受了录用退伍军人的优惠政策,现在造成增值税申报表的应交税金和财务报表的应交税金不一致了,这个差额正好是享受这个优惠政策的金额,账上我需要怎么做呢?
我们杀猪公司,也卖牛肉,买供应商牛肉扣了1%损耗,还少给了供应商尾数款,这个分录如何做
老师,今年10月份的薪资应该怎么算?10.1-10.8是国庆+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日这几天是休息的,其他时间都上班,假设工资是10000,那么该员工应发工资是多少
公司签了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出货,产品没达到客户要求,最后按照5g/500元给客户结算、开票,这种情况财务留存合同需按5g/500元重签嘛?
银行公户上进行转账退回一笔货款,转账时摘要怎么写?
老师,请问一下有些团队来我们公司进行团建活动,价格是100元一位,包含早餐,中午烧烤,还有其他训练等,然后烧烤是我们公司去买的食材肉什么的,由公司厨房进行加工,然后买肉开回来的发票是作为福利费入账?还是直接作为这次活动的成本入账?
库存商品116万 做报废低价卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
那是录在哪个科目啊
你可以在你这个银行存款是怎么来的呢?一开始是法人转进去的吗?如果是法人转进去的,你可以在其他应付款那里再写一个和银行存款一样的金额,这样左边和右边就平了。