你好,周一的时候去税务局查一下吧,看一下谁给你申报了生产经营所得。

今天个税年度汇算清缴,说我在个人经营所得税申报过6万的费用(仅登录过App,没有登录其他),结果导致需要补交3300税,怎么回事
老师,我是个体户,然后我经营所得报了,但我在经营所得扣了6万。我现在报个税汇算,要交税,不管哪边扣这6万,交的个税是一样么
老师这个是怎么回事,我这边准备个税汇算清缴,然后跳出来这个,我没有申报过经营所得亚
老师,公司没有收入,个税系统上显示的综合所得汇算清缴是不是就不用管经营所得汇算清缴的事,因为我刚交接,想看看上任会计截止到3月31日报完这个个税经营所得汇算清缴没有
老师你好,我的个人生产经营所得在季度预缴申报的时候有那个专项扣除那个工资那一块,然后再汇算清缴的时候不让扣了。这是怎么回事?
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
员工餐、后厨试菜成本应计入() A. 主营业务成本 B. 管理费用—福利费 C. 销售费用 D. 营业外支出 答案:B 餐饮会计:员工试菜成本入账科目 日常菜品研发、后厨试菜 计入:主营业务成本 - 食材损耗 / 研发试菜 门店品鉴、内部试吃考核 计入:销售费用 - 业务招待费 员工日常尝味、后厨自查 计入:管理费用 - 福利费 最简通用做账分录 借:主营业务成本 — 试菜成本 贷:原材料 / 库存商品 老师,为什么选B
你是不是有个体户?如果不是业主的话,申报不了。
没有呀,以前是有个,早就注销了呀,我自己从来没有申报过
自己怎么查看个体经营所得相关信息
这个没法查,你去税务局那边查一下,看一下你税务局那边儿系统能记录吧。
这个是不是很恐怖,我本来要填减除费用6万的,结果不知道谁给我填了个体经营所得,这6万的减除费用用不了我的缴税了
好对的是的,你是不是在二一年里面注销的。
二一年的时候就做了汇算清交,因为你住校的说。
21年做的注销
那很有可能你在做注销的时候就已经抵扣了
当时我是自己去税务局注销的,很简单就注销,难道是税务局那边给我做的汇算清缴
对的是的,是这么做的。