学员你好,应收账款账面余额=200-20-100=80 坏账准备=20-20+10=10 账面价值=80-10=70

某企业2021年3月1日应收账款账面余额为200万元。坏账准备贷方余额20万元,3月实际发生坏账损失20万元。收回应收账款100万元。收回上月已经确认并转销的应收账款10万元。假设不考定其他因素,则甲公司21年3月月末应收账款的账面价值为多少?万元
2021年12月初,某企业应收账款借方余额为300万元。相应的坏账准备科目贷方余额为20万元。本月实际发生坏账损失6万元,2021年12月31日经减值测试。该企业应补提坏账准备11万元,假定不考虑其他因素,2021年12月31日,该企业资产负债表应收账款项目的金额为多少万元?
甲公司2018年1月1日应收账款账面余额120万元,坏账准备贷方余额6万元。2018年因销售商品发生应收账款200万元,其中60万元已于当年收回。10月收回了上年已转销的坏账3万元,2018年末补提4万元坏账准备。2018年12月31日应收账款的账面价值为()万元
甲企业2019年1月1日“应收账款”账户的余额为100万元,“坏账准备”账户的余额为10万元。1月份甲企业销售产品款未收10万元,收回已确认并转销的应收账款15万元,期末转回坏账准备3万元、则2019年1月31日应收账款的账面价值为多少?
甲公司2021年3月1日应收账款账面余额为200万元,坏账准备贷方余额为20万元。3月实际发生坏账损失20万元,收回应收账款100万元,收回上月已确认并转销的应收账款10万元。假定不考虑其他因素。则甲公司2021年3月末应收账款的账面价值为( )万元。@ 这个题的梯形账户怎么写啊,老师
老师,我2025年的企业所得税汇算清缴还没有填报,我先进行3月份的季报纳税申报,在4月份在进行25年的年报,这个顺序是没有关系的吧
老师,我们25年工资多计提了32400元,2026年4月才把2025年工资发放完, 我2026年3月做账:借应付职工薪酬-工资32400,贷利润分配未分配利润32400,这样就可以了吗, 然后汇算清缴时候,填职工薪酬表时候,把32400的所得税补上就可以了吗
老师,想问一下勾选的进项发票,做了进项税额转出,要怎么做账?
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
金蝶系统怎么才能找对应的是由出来,比如我要找买黄金的内容,但是凭证只能一个月一个月的找,有没有能把所有的黄金事由都找出来的
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
老师,企业要注销但应收跟其他应收还给余额怎么处理?
我也看不太懂,能详细说说嘛
200是期初-收回的100-核销的20这个明白吗
这两个明白
坏账准备期初贷方20-本期核销20+本期收回已核销的10 核销分录 借;坏账准备 贷;应收账款 本期收回之前核销的 借;应收账款10 贷;坏账准备10