是多记了还是少记了?金额大不呢?

2021.4月份的固定资产入账价值算错,现在应该怎样更改
固定资产更新改造后的入账价值是怎么计算的
企业对固定资产进行更新改造时,应当将该固定资产账面价值转入在建工程,并将被替换部件的账面价从固定资产原账面价值中扣除。对还是错
问一下老师,在算固定资产更新改造后的入账价值时,有出售取得变价收入的价值,是不用算它吗?还是怎样计算?
晚好老师 “固定资产的更新改造中,如有被替换的部分,应同时将被替换部分的账面余额从该固定资产原账面价值中扣除”这个说法错在哪里啊
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
正确的是330876.11,错误的是332291.2 多记了1415.09
那入账时对应的分录是啥呢?
就是入账,借固定资产 应交税费-进项 贷,银行存款 就是把固定资产和进项税额都写错了
那你当月的增值税怎么核对上了呢?没发现错误吗?
我不知道,是前面的会计做的,进项税额税局系统里的是正确的,账是错的,想知道像这种的应该怎么调
借:应交税费-增值税-进项 1415.09 贷:固定资产 1415.09
进项差了 84.91 固定资产差了1415.09 因为入账价值还包括了购置税
增值税应该怎么调整
购置税是应该计入固定资产,就调增值税部分就是了