你好 去税局更正申报

老师,2021年度有一个季度的印花税 按不含税的收入填报了,填错了,咋么办?
老师,2021年度有一个季度的印花税 按不含税的收入填报了,填错了,咋么办?少报了 税费,印花税是根据我们开票金额申报的税种?
老师节日快乐,这个印花税税源信息采集怎么填呢? 我们合同都是一年一年的签的,这个印花税是按照季度申报的?是不是去年的就不管他了,只填这一个季度内签的合同?
公司按开票金额报印花税上季度开的票,已经交了印花税;这个季度作废不开了申报印花税是申报本月汇总开票金额(正常发票减去红冲发票的不含税金额)还是只申报正常发票的不含税金额,不申报红冲发票的?
老师,我们印花税买卖合同按季度申报,上个月发生了20次买卖业务,合计金额12万,申报印花税的时候,计税金额直接填写这个季度合计金额12万吗
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
制造业,邮寄样品给客户,成本怎么结转?在主营业务成本还是销售费用、管理费用?
老师,您好!请教一下 EBIT的百分比是怎么算出来的呢? 谢谢老师指导!
老师好,法人为公司花的钱,开票开了法人个人。可以入账吗
24年年末应计提房产税,未计提,在25年1月份计提了,现在在汇算清缴,我需要进账账务处理吗?计报表调整吗?需要调整24年年报吗?
公司买的几千块的营养品开的专票 为了赠送给客户 那这个进项可以抵扣吗
你好,小规模纳税人开了普票1%,季度销售额未超30万的话,1%税额转营业外收入是吗
把少交税的补上?那我2021年度的账都结转了,用不用调账?
你好 少的会让补上 不用调整以前的账 现在账上补记就可以
2021年的账不用管,我只要在2022年比如3月份去申报把少交的税款交了,在3月份做账,就可以了,这笔分录咋么写?
你好 借税金及附加 贷银行
我需要拿什么资料去税务局补缴税款?
你好 申报表 执照公章 银行卡 身分证 税局要求的其他资料