同学:您好。对符合增量留抵退税企业,税务所会打电话联系,操作步聚:登陆电子税务局-【我要办税】—【事项办理】-涉税事项办理”界面-【增值税期末留抵税额退税】. 审核材料:税务老师觉得有异常,才会让提供资料,例如:有简易征收,但没有进税转出。 增量留抵税额,是指与2019年3月31日相比新增加的期末留抵税额。 同时符合以下条件的纳税人,可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额: (一)自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元; (二)纳税信用等级为A级或者B级; (三)申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的; (四)申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的; (五)自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 计算方法: 允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60% 进项构成比例,为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。
出口退税账户是否办理托管贷款业务,如果填是,要收手续费什么的吗?
增值税留底是什么意思,在注销税务时,大厅说系统没有提示不给退,这部分需不需要办理退税?
老师,企业要进口货物,需要什么手续吗?工商,税务有什么要求吗?
老师如果企业办理留底退税需要什么手续,税务部门有什么要求,要审核什么材料?
请问现在符合条件的企业可以申请留底退税申请,但是税务部门需要核查,请问老师税务核查是需要提供什么材料呢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
如果我账上有产品因价格没有确定好挂账上在库,没有做收入,这个会影响留底退税吗?
同学:您好。这个不好说,少量问题不大。
是不是税务部门要先来上门查账再来办理能不能留底退税?
同学:您好,不是的,企业认为符合上述条件,就可以申请退税。税务所收到申报,会进行核实。
今天有税务部门人员打电话叫公司办理留底退税了,但我不知道准备一些什么材料
同学:你好。您可以根据上述条件,查看一下是否符合。需要提供的资料是税务在核实过程中,随机要的,没有特定的。
我们是制造业那进项构成60%取消了吗?
同学:您好,部分先进制造业纳税人计算允许退还的增量留抵税额时,取消了60%退税比例的限制。这个比例,需要和税务沟通下。 具体公式为:部分先进制造业纳税人允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例。
自2019年4月开始连续6个月,怎么理解这个时间点?那2020年和2021年都有怎么确认这个时间段?
同学:你好,现在退税,往前推6个月。
好的,那这个进项构成比例怎么算?
同学:您好。进项构成比例,为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。
我们企业2022年3月份办理留底退税,那6个月的时间段就是2021年9月—2022年2月,是这样推算吗?
同学:您好。是的,按所属期算。
老师电子税务局“我要办税”查不到“事项办理”下面的增值税期末留底退税,
同学:您好。你在哪个地区的。在我要办税-一般退抵税管理,看看里面
好的,刚才打开了,谢谢老师耐心的解答!
好的,同学。祝您工作愉快。