你好 还在用的不用做任何处理
老师年中建账没有科目余额表,只有应收账款金额,应付账款金额掐年中的,还有预付账款金额,固定资产的金额,别的没有怎么填能平衡
老师,我们有个项目挂靠在其他单位合作,他们除了收取管理费和开票税点,还涉及一个个人所得税,我看计算公式是按开票回款的不含税金额乘以0.6%。这块是怎么算出这个0.6%的呢?或者说再工程行业,挂靠项目,个人所得税一般是怎么收取的呢?
这是销项,然后这一类餐饮,开的钱都是百分之6,他的税负率大概是多少
年中建账老师,试算不平衡
个体工商户怎么看第一季度申报的数据?
广告公司给我们制作了文化墙,我们该怎么入账比较合适啊
老师好!每个月从职工个人工资中扣的10元工会经费,怎么记会计分录
新建账套之前手工账,期初余额试算不平衡,预付账款,应收账款对应什么科目能平衡
老师你好,请问购买的汽车做固定资产,可以选择没有残值吗?
税收滞纳金包括逾期未申报的罚款吗
如果不用的呢,但是已经满折旧时间的呢。
你好 1、固定资产清理,会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产——设备名称 2、处置固定资产时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3、若处置产生利得: 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(或资产处置损益科目) 若处置实现损失: 借:营业外支出——非流动性资产处置损失(或资产处置损益科目) 贷:固定资产清理
老师,那台账怎么办,一直留着一个残值不管吗。
你好 台账也是转出 后面不用记了 转出就没有残值 了
老师在么转,麻烦你教一下
就是处置了 没有这个资产了 不用再登记了
台账上这个固定资产余额就是 0 了