你好,嗯,你过次页的话,就是你把这一页的日记账写完以后,到要换页了,你就在下面盖一个章,就是过次页。

老师,银行存款日记账的过次页和承前页的金额是怎么登记的,有点不太清楚,能否具体解答下,谢谢
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师,我想咨询一个工作上的问题,之前都没有编制库存现金日记账,现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账,怎么搞,例如职工借款给公司,打到公户付货款,在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员,因为那个职员是出纳,平常提现的款也过他的卡,现在是,银行存款那里记着应付,然后他转的款,又是库存现金转入银行存款,这样,银行日记账是平的,但库存现金始终是贷方有余额,是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员,然后再重现金日记账转入银行?那这样的话会不会重复记录,其他应付款了?有点蒙
2022年,注册会计师对ABC公司进行年报审计,资产负债表中库存现金一项列报的金额为1530元,在1月26日对现金进行突击盘2345点,清点前现金日记账的余额为2295元,具体清点结果如下:(1)保险柜里现金的实存数为1165元;7(2)保险柜中有下列单据尚未入账:6109①某职工报销差旅费,金额为830元,手续齐全。②某职工借条一张,未经批准,金额为300元;(3)经核对2022年1月1日至25日的收、付款凭证和现金日记账,获知1日至25日共发生收款业务3笔,金额为4465元,付款业务74.简答题(20.0分)笔,金额为4530元。正确无误。(4)银行核定的库存现金限额为1000元。要求:通过库存现金盘点表分析ABC公司库存现金管理中存在的问题,并提出改进意见。243
假定某工业制造企业10月1日结存A材料30吨,每吨单价900元,实际成本27000元,10月15日领用18吨,10月20日购进72吨,每吨单价1000元,10月25日领用26吨。要求:按先进先出法计算发出材料的成本并登记材料明细账。填表格,表格摘要一列是期初结存,领用,购入,领用,本月合计,一行是收入,发出,结存以及这三个的数量单价和金额麻烦说的详细一点类似期初结存是填收入,支出还是结存,数量单价,金额分别是什么?我不会填数字,不知道怎么填,麻烦说一下具体答案谢谢这样的格式,谢谢
老师:2025年12月公司注册资本为1000万元,其中只有一个股东投入2500万元,这个股东的认缴股为128万元,经过公司开会,资本公积转为实收资本,2025年12月31日,账务是借银行存款2500万元,,贷;实收资本998万元,资本公积:1502元。2026年3月,公司的注册资本为1111.2万元,并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元,这2026年3月如何做账,实收资本和公积金是多少
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
然后你另起新的一页的时候,你要在最上方盖一个章,就是承前页,然后金额的话就是按你上一张页数最下面的那个嗯,接着写就可以的。
但是他不需要你把上一页的那个数儿给挪到第二页。
过次页和承前页的借方贷方总的发生额不用登记吗?
你好同学,这个你不写就可以的,没必要写的。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星