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年末,申报资产负债表时,应该账款和应付账款要调吗

2022-03-22 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 11:47

你好 应付帐款借方明细余额放到预付 其他应付款借方明细余额放到其他应收款

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快账用户7660 追问 2022-03-22 11:54

这部必须要做吗

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齐红老师 解答 2022-03-22 11:58

一般是要这样处理的,没有余额就不需要的

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快账用户7660 追问 2022-03-22 13:58

能帮我解释一下,第一张表是做账系统里的报表,第二张是申报时的报告,为什么申报是要调成这样呢

能帮我解释一下,第一张表是做账系统里的报表,第二张是申报时的报告,为什么申报是要调成这样呢
能帮我解释一下,第一张表是做账系统里的报表,第二张是申报时的报告,为什么申报是要调成这样呢
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快账用户7660 追问 2022-03-22 13:59

第二张应该账款,和应付账款怎么来的?

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齐红老师 解答 2022-03-22 14:13

是以项目明细来填的如应收余额300,组成为A项目500,B-100C-200,则应收以明细借方余额500填,预收为300

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你好 应付帐款借方明细余额放到预付 其他应付款借方明细余额放到其他应收款
2022-03-22
对的,是的,需要这么做的。但是你第四季度怎么申报的?
2023-04-29
你好,应该是对往来账进行重分类的,因为会影响你的资产总额
2023-04-30
你平时报表怎么报就怎么报,保持一致性
2023-04-28
你好,把应付账款的明细账的负数余额填报在预付账款就可以了
2023-07-11
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