借银行存款、 财务费用, 贷应收票据。

请问电子承兑汇票背书转让个对方,对方付款给我们,这种业务该如何做账?没有业务往来!谢谢
请问老师,我电子承兑背书转让给对方10000元,实际应付其货款为9300元,700元留着下次再付货款,这种情况如何做会计分录?
请问我司收到一张银行承兑汇票,现在把这张汇票背书转让给没有业务往来B公司,用途写往来借款,几天后,B公司以银行转账形式还款给我们司,可以吗?
老师,我们公司收到电子承兑,为了换钱,汇款给没有往来的企业,对方转账我公户,我怎么账务处理,需要什么资料?
老师 请问,我公司背书一张承兑汇票给没有业务往来的公司,对方扣除手续费后,这笔钱还能进公司对公吗?会计分录应该怎样做呢
老师,我们工资单上不是有一部分员工迟到的,然后还有请假的这个钱我们应该做营业外收入吗?
老师,请问一下帮员工购买的商业保险可以抵扣企业所得税嘛?
请问,工商年审,纳税总额,是否包括2026年度补交2025年度的企业所得税(所得税汇算清缴企业所得税)?
资产状况信息为年报年度资产负债表和损益表(利润表)中的期末数,币种为人民币、单位为万元,小数点后保留两位;纳税总额为企业全年所交各类税金总和。请问老师年报年度资产负债表和损益表是按汇算清缴年报的财务报表填写的吗?
老师我们公司对公转到 个体法人的 法人银行卡上,相当于公转私了。后期对方用公户给我们开票,有风险吗?我们能这样操作吗?
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0谢谢
老师,工商年报,报关于资产状况填写,请问是按账上25年12月的资产负债表填写?还是按汇算清缴后的资产负债表填写?
25年11月 开了一张简易计税发票 贷方:应交税费-简易计税1700, 12月份红冲发票贷方红字:应交税费-简易计税-1700 但是11月份已经申报,12月交了简易计税的钱,借:应交税费-简易计税1700,导致上面挂账借方 12月开票税额1万,因为12月红冲上述简易计税发票减少1700税额,实际缴费8300,计提分录原借应交税费-转出未交增值税10000,贷应交税费-未交增值税10000,然后红冲上月多结转发票,借应交税费-转出未交增值税-1700,贷应交税费-未交增值税-1700,最终实际缴费借应交税费-未交增值税8300,贷银行存款,平账,我现在想问哪个地方出错了,我现在1700挂着借方科目怎么平掉
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0
老师所得税汇算表单咋么填报
请问老师这种操作合规吗
不合规 私下买卖承兑
请问该如何操作,想把电子承兑汇票提前贴现,更合法呢
你好 找银行去承兑 或者是金融机构。