你好; 那你们这个面积 都是工厂车间使用的吗? 你还有办公室这些是吗

老师,我们公司是工业企业,要把每个月的房租水电分摊到每个产品上去,水电是没有分表的,如果要按面积来分摊的话请问怎么分摊呢
老师 我们公司每月支付房租水电费,领导房租水电要跟他另一家公司分摊,每个月我们公司出,但是要挂一个往来账,请问这个怎么做账呢
老师,我们是工厂,房租水电按工时怎么分摊到每个产品呢?「说分摊不了的不要回复,谢谢」
老师,我们是销售公司,我们的水电房租什么的固定费用,我怎么分摊到每个产品上面呢,是按产品数量分摊还是产品金额分摊呢,现在算成本,不知道怎么分摊
老师请问有多余的厂房出租出去,但是水电费是我们公司的名字,水电费每个月和对方是分摊的,我们不能开水电费发票,所以想请教一下,这个业务如何做账务处理?
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
也有办公室的
如果说我们知道车间的面积,请问怎么分摊呢,仓库用不用也要进行分摊呢
分摊到每个产品,是不是加入这个月生产了AB两种产 品,然后这个月的租金水电就只要分配到这两种里面,下个月生产BC两种产品,下个月就分配到这里面了,如果这个月只生产一个产品的话就全在这个产品里面了呢
你好 那 你们不应该用面积 ; 你们应该是 按使用比例来 ; 不一定面积大了 使用电量就高的 ; 这个按面积 我个人是觉得不合理的
使用比例是指租金水电都用这样方法吗,还是只有水电这样呢
我们租金也要进行分摊的
你好; 是的。 比如办公室 用大概比例 。 车间肯定用度大; 比例要高一些的
这个比例怎么得出来呢
你好; 租金要分摊就按你的面积 ;电费 水费要分摊 你就得预估比例的 ; 按照你们每个月使用情况。 这个就需要你自己 根据使用情况来做分摊下 比例了
那租金是不是按总的一平方多少钱去*车间和仓库的平方数呢
如果我要把这个自己分配到每个产品请问是怎么计算呢
你好1. 是的。 就是总的租金 除以总得租赁面积 ; 然后单位租金*办公费或者是车间承担的 面积 来计算租金金额的;
那要分配要每个产品里面是怎么计算分配的呢
你好; 你按照产品数量 把所有费用归集到制造费用去 去做分摊表格
那请问人工还有制造费用一般占比的比例是多少呢
那制造费用分配是不是用总的制造费用然后去除以总产品数量再去分配呢
你好; 这个的话 一般是直接人工 10-20%左右; 直接材料在50-60%左右 其他占比10%左右
好的,谢谢
就是我们制造费用也是要包含那个仓库,车间的那个房租费用吗
你好 ; 是的。包括的。 包括在里面的
老师还有我们那个固定资产,然后是股东买进来的,当时也没有那个发票就没有入账,然后现在也不知道那个单价什么的已经隔了一年多了,然后这种情况的话一般要怎么处理,因为他是要做为投资款的,买了两种类型的固定资产就是饮水机还有空调,然后那个空调跟饮水机都没有那个单价都不知道只知道两种固定资产的总额
你好 ; 那能找到之前的投资入股协议吗 看里面是否有写价值 ; 之前垫付的款 是否有垫付 票据 给你; 你问下股东
我们是没有那个投资入股协议的,然后没有那些东西票据那些什么都没有,因为当时是跟另外一家公司一起买的,然后就开不了发票,然后那个固定资产的金额是我们股东付的,因为我们这个股东是跟一起买的那家公司是共同股东来着,这种情况怎么处理比较好呢? 因为要是不入账的话,我们那个股东实收资本就对不上
你好 ; 如果这样的话 要 补充协议 或者是 写情况说明 来做账才行的; 到时做 借固定资产等贷实收资本-某股东; 到时你在补折旧