你好; 那你们这个面积 都是工厂车间使用的吗? 你还有办公室这些是吗

老师,我们公司是工业企业,要把每个月的房租水电分摊到每个产品上去,水电是没有分表的,如果要按面积来分摊的话请问怎么分摊呢
老师 我们公司每月支付房租水电费,领导房租水电要跟他另一家公司分摊,每个月我们公司出,但是要挂一个往来账,请问这个怎么做账呢
老师,我们是工厂,房租水电按工时怎么分摊到每个产品呢?「说分摊不了的不要回复,谢谢」
老师,我们是销售公司,我们的水电房租什么的固定费用,我怎么分摊到每个产品上面呢,是按产品数量分摊还是产品金额分摊呢,现在算成本,不知道怎么分摊
老师请问有多余的厂房出租出去,但是水电费是我们公司的名字,水电费每个月和对方是分摊的,我们不能开水电费发票,所以想请教一下,这个业务如何做账务处理?
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
也有办公室的
如果说我们知道车间的面积,请问怎么分摊呢,仓库用不用也要进行分摊呢
分摊到每个产品,是不是加入这个月生产了AB两种产 品,然后这个月的租金水电就只要分配到这两种里面,下个月生产BC两种产品,下个月就分配到这里面了,如果这个月只生产一个产品的话就全在这个产品里面了呢
你好 那 你们不应该用面积 ; 你们应该是 按使用比例来 ; 不一定面积大了 使用电量就高的 ; 这个按面积 我个人是觉得不合理的
使用比例是指租金水电都用这样方法吗,还是只有水电这样呢
我们租金也要进行分摊的
你好; 是的。 比如办公室 用大概比例 。 车间肯定用度大; 比例要高一些的
这个比例怎么得出来呢
你好; 租金要分摊就按你的面积 ;电费 水费要分摊 你就得预估比例的 ; 按照你们每个月使用情况。 这个就需要你自己 根据使用情况来做分摊下 比例了
那租金是不是按总的一平方多少钱去*车间和仓库的平方数呢
如果我要把这个自己分配到每个产品请问是怎么计算呢
你好1. 是的。 就是总的租金 除以总得租赁面积 ; 然后单位租金*办公费或者是车间承担的 面积 来计算租金金额的;
那要分配要每个产品里面是怎么计算分配的呢
你好; 你按照产品数量 把所有费用归集到制造费用去 去做分摊表格
那请问人工还有制造费用一般占比的比例是多少呢
那制造费用分配是不是用总的制造费用然后去除以总产品数量再去分配呢
你好; 这个的话 一般是直接人工 10-20%左右; 直接材料在50-60%左右 其他占比10%左右
好的,谢谢
就是我们制造费用也是要包含那个仓库,车间的那个房租费用吗
你好 ; 是的。包括的。 包括在里面的
老师还有我们那个固定资产,然后是股东买进来的,当时也没有那个发票就没有入账,然后现在也不知道那个单价什么的已经隔了一年多了,然后这种情况的话一般要怎么处理,因为他是要做为投资款的,买了两种类型的固定资产就是饮水机还有空调,然后那个空调跟饮水机都没有那个单价都不知道只知道两种固定资产的总额
你好 ; 那能找到之前的投资入股协议吗 看里面是否有写价值 ; 之前垫付的款 是否有垫付 票据 给你; 你问下股东
我们是没有那个投资入股协议的,然后没有那些东西票据那些什么都没有,因为当时是跟另外一家公司一起买的,然后就开不了发票,然后那个固定资产的金额是我们股东付的,因为我们这个股东是跟一起买的那家公司是共同股东来着,这种情况怎么处理比较好呢? 因为要是不入账的话,我们那个股东实收资本就对不上
你好 ; 如果这样的话 要 补充协议 或者是 写情况说明 来做账才行的; 到时做 借固定资产等贷实收资本-某股东; 到时你在补折旧