你好 按余额数据录入就行 是借方就录入借方

应交税费,如何录入期初,年末是借方余额
速达财务软件录入期初余额 其他应收款显示余额在借方 但实际上期末余额其他应收款科目期末余额在贷方,这个科目录入期初该如何填列
应交税费借方余额是36500元,贷方余额是21500元,期末余额为零,请问期初余额等于多少?
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)期末借方有余额说明什么,如何调增
21年手工账银行存款期末余额贷方10000元,录入22年电脑里银行存款期末余额是1万,但是正确的期初余额应该是借12000元,如何处理
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
只有填入二级余额才有数据呢,应该怎么填呢
你好 是的 要录入到明细科目的 看这个科目的明细金额录入
但是明细里各个明细里余额都有,上个会计有的结转了有的没结转
你好把余额表上有余额的 科目都录入期初里 没结的后面结平就行