您好 签订了销售合同 开具13%材料发票可以

请问我公司是建筑施工企业,也有代销材料,有个材料需要安装,签订了销售合同,以材料为主安装为辅,开具13%材料发票可以吗?
老师,对方是建筑有限公司,经营范围主要都是建筑工程,但是也有销售建材,销售五金产品这两项,我们想和他签订工地板房购销安装合同(买对方材料并给我们安装),他这个经验范围可以吗
空调销售安装企业的销售发票如何开具?没有签合同,只有报价清单,清单里有空调设备费,材料费用,人工费用等,我可以空调设备开13%?材料和人工一起开建筑安装服务9%?
[抱拳]老师 请教一下 我们有个项目安装费计算在材料票里面 合同签订的不含安装 那我们给安装工人转安装费的时候 对方应该个我们开安装票 现在如果对方开不了安装票公司开材料票可以吗?是我们同行也材料11000左右这样 开了公司代开不了个人票了
我公司做地暖销售及安装业务,进项只有材料13%,请安装队安装。销售开具9%的建筑安装施工发票合理吗?如果合理,材料和提供安装服务占比多少为合理?会不会导致税务稽查,13% 和9%差率骗税风险。如果不合理,要如何开票?以及聘请施工队目前没有进项来源,有何筹划方法?
老师,在查询开票信息时年初未查询到开票信息,遂收入做了应收账款,借:银行存款 贷:应收账款,年末可以再做借:应收账款 贷:主营业务收入吗
老师,企业走注销流程,应收账款收不回来,其他应收款要怎么处理妥当?
老师,我资产总额平均值有3000多万,但是我四季度资产总额超了5000万。这个汇算能按小微企业计算吗/
本月收到上月收到的一张发票的红字发票,是部分不是全部红冲。且上月那张发票已经认证,且发票对应的商品已经领用并根据原发票金额计入成本。怎么做分录?
老师您好!本期报税发现增值税本年累计和所得税本年累计金额对不上(差额1904.76元)核对发现填报4-6月增值税时,收入1904.76元填5%征收率,在3%征收率又填报了,变成报多了1904.76元收入,那我本期报增值税可以直接在3%征收率那直接减去这个数吗?还是说要汇算清缴时再更正呢?
老师,已记入成本费用的职工薪酬,没有通过应付职工薪酬计提应该怎么取数呢?我们应付职工薪酬里只有单位的应发工资。
请教,公司卖出二手车增值税按几个点算呀?小规模企业,怎么有的说是2个点呀?不应该是一个点吗?谢谢
老师,请问一下一个会计年度完后需要做那些事情呢?会计分录是怎样的?财务软件需要结转吗?
老师,请问营业账簿印花税申报,按实收资本和资本公积本年增加额为计税金额吗,应税凭证数量要怎么填
请问老师,汇算清缴所得税的会计分录怎么写
开具13%发票,合同名称,都可以写什么?采购合同?购销合同?销售合同?写哪个?
您单位是甲方的话 写销售合同
意思如果我们是需方,就是采购合同,如果我们是供方就是销售合同吗?感觉好乱,好像一般都是写购销合同
如果实在纠结 就写购销合同