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老师,你好,我们公司买了一批米面油,捐赠了,1月份没做帐,只是把进项税抵扣了,现在我们应该如何去补做这个分录呀

2022-03-24 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 10:55

你好! 外购物品用于无偿赠送的时候账务处理是, 借:营业外支出(贷方合计金额), 贷:库存商品(成本金额), 应交税费-应交增值税(销项税额)(同类产品售价*增值税税率)

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快账用户7641 追问 2022-03-24 11:00

老师,不是自产的视同销售吗,购买的也视同销售吗

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齐红老师 解答 2022-03-24 11:34

是的,外购用于捐赠也是视同销售的

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你好! 外购物品用于无偿赠送的时候账务处理是, 借:营业外支出(贷方合计金额), 贷:库存商品(成本金额), 应交税费-应交增值税(销项税额)(同类产品售价*增值税税率)
2022-03-24
那让这个企业给你开专用发票。
2024-11-20
你好,之前你的分录是怎么处理的
2022-07-07
同学你好 之前做进项抵扣的分录是什么呢?
2020-10-27
您好,有购货的证明材料吗
2023-06-08
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