招待用的是不可以抵扣的额,出差发生的,可以抵扣

业务招待费的专票和差旅费的专票都可以抵扣吗?
住宿票专票可以抵扣吗,如果是差旅费和业务招待费,是不是都可以抵扣
老师,招待客户的住宿费专票,可以抵扣进项吗?进的是招待费是不是都不能抵扣啊
住宿费的专票可以抵扣吗 不是业务招待费吧
企业的业务招待费或者是差旅费收到的住宿费发票,是专票的,这种可以抵扣吗
23年24年有个员工工资未申报现在要怎么处理合适
老师,本月购买固定资产并全额付款,但是发票下个月才收到,那也没法走预付款了吧,因为固定资产直接就得入了呀,那就直接固定资产和银行,下个月收到票直接放在这个月凭证后面吗
老师好,职工福利费账面金额是10万元,在做年度汇缴时,调减了2万,请问在填写所得税年度汇缴表中的职工薪酬福利费时,应该按照多少金额填写呢?谢谢
老师,个体户税务注册的时候,可以不写财务负责人,由法人担任办税员,这样操作可以嘛
请问老师,我的供应商24年4月15日开了一张发票给我,6万多元,因质量问题,退回一台,供应商于今日开了对应的红字发票1605.5元,这样操作合适吗,
个体户,查账征收,经营所得申报填不了数据,报不了什么原因?
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
那老师,我要把以前抵扣的做进项税额转出,分录怎么写,以前的是借 管理费用 进项税额 贷库存现金 我现在要写转出以后的分录
借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
那我申报表进项打算在下个月转出,这个事情发生在去年,那我汇算清缴怎么办,我业务招待费的金额相当于少了 我要怎么填写申报表
你这个税额金额不大,可以当成今年的招待费的