招待用的是不可以抵扣的额,出差发生的,可以抵扣
业务招待费的专票和差旅费的专票都可以抵扣吗?
住宿票专票可以抵扣吗,如果是差旅费和业务招待费,是不是都可以抵扣
住宿费的专票可以抵扣吗 不是业务招待费吧
企业的业务招待费或者是差旅费收到的住宿费发票,是专票的,这种可以抵扣吗
业务招待费中的住宿发票如果是专票可以抵扣吗
老板买了部手机,给项目打卡用,这个可以报销不
老师,遇到小人并吃了她的亏怎么反击?
附加税影响损益吗,收到2021年退的附加税如何做账
老师您好,公司的股东或者员工把汽车租给公司是需要给员工报个税的吧?可以无租金订合同吗?
我们给挖机工人打款按照临时工工资了。这个必须要他们给我们提供原件收据么 没有收据只报个税可以吗
老师,公司有进销存系统,我做账的时候主营业务收入和主营业务成本是不是可以不写明细了,因为他们的进销存财务接口(可以入到用友的)没有列明主营业务收入——某商品,而是统一归类到主营业务收入——某门店
老师单价开票的时候低,成本还挺高,怎么补救
老师,运输营运车辆核定税本是哪一年取消的?
一般发票风险异常税务局已经解决了系统要多久才能更新呢
亿企财税用验证码登录次数太多了,会收不到验证码的吗
那老师,我要把以前抵扣的做进项税额转出,分录怎么写,以前的是借 管理费用 进项税额 贷库存现金 我现在要写转出以后的分录
借:管理费用,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
那我申报表进项打算在下个月转出,这个事情发生在去年,那我汇算清缴怎么办,我业务招待费的金额相当于少了 我要怎么填写申报表
你这个税额金额不大,可以当成今年的招待费的