1借应收账款1130000 贷主营业务收入1000000 应交税费应交增值税销项税130000

根据发票计提印花税如何计提,销项票进项票都要计计提吗。依据是含税销售额还是不含税销售额
我们是住宿业,老板在商场找人给开的服装费发票,怎么合理入账
报关是代报好还是自己报好?
老师,老板加入了中国塑协专家,要付专家委员会会费,可以吗,人家可以开票,我直接公户付能行不
老师,我们是承接商业演出活动策划的企业,每次搞活动都会有演员演出,那支付给演员的劳务费需要演员开具发票吗?需要代扣代缴个人所得税吗
老师,请问一下我们有一家分公司,没有业务,每月都是0申报,也没有刻章,现在要注销,可以走简易注销吗
老师7300买的 电动平板车,算固定资产吗
公司搬迁,地址不变更有哪些风险?变更地址有期限吗?
你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
2.借坏账准备3000 贷应收账款3000
3借银行存款2000 贷坏账准备2000
4借银行存款600000 贷坏账准备600000
5计提前坏账准备余额 6000-3000+2000=5000 应收账款余额是 800000+1130000-3000-600000=1327000 1327000*0.05=66350 补提66350-5000=61350
借资产减值损失61350 贷坏账准备61350