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建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。

2022-03-25 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-25 17:35

首先这个挂靠的账务处理,他是这样的,你开发票出去,你是要做收入,然后那个挂靠你的那个人,他给你开发票,你作为成本,然后你再把那个钱结给他,那么中间的差额就是你的管理费和你的利润。那么,至于你说这个挂靠欠了多少钱,能够体现,这个你只能是单独弄一个表格去进行记录,这个账上是不能体现的。

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首先这个挂靠的账务处理,他是这样的,你开发票出去,你是要做收入,然后那个挂靠你的那个人,他给你开发票,你作为成本,然后你再把那个钱结给他,那么中间的差额就是你的管理费和你的利润。那么,至于你说这个挂靠欠了多少钱,能够体现,这个你只能是单独弄一个表格去进行记录,这个账上是不能体现的。
2022-03-25
你好,你给被挂靠方的钱和支出的材料都是成本 借应收账款5.16 贷主营业务收入5.16/1.09 应交税费5.16/1.09*0.09 借税金及附加0.04 贷银行存款 借所得税费用0.089 税金及附加 0.01 贷应交税费 借银行存款4.46 贷应收账款 借主营业务成本3.26+0.67+0.089 贷银行存款3.26+0.089 原材料0.67
2022-03-24
同学你好 借主营业务成本119600 贷银行存款116012 贷应付账款3588
2021-01-04
同学你好,一般是按照合同金额或是开发票金额的去算 比如管理费1.2%=200万*1.2%=2.4万,所得税=200*2%=4万, 附加税=增值税的10%,这个是你36697.25*10%=3669.7元, 水利基金的=200万*0.07%=0.14万, 以上所说的200万都是说的合作的金额
2022-03-01
需要提供发票给他们列支成本费用。因为不然他们的利润过大,会多交企业所得税
2021-09-05
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