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购进材料用于职工福利,以账面金额结转职工薪酬,另有虚假购入3900进项税上月已抵扣

2022-03-27 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-27 10:13

你好,同学的具体问题是什么呢?

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快账用户xzry 追问 2022-03-27 10:14

怎么写分录买时候可以写借原材料应交税费应交增值税进项税额贷应付职工薪酬对吗

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齐红老师 解答 2022-03-27 10:16

你好,不对,借  原材料   贷 银行存款 因为用于职工福利的进项税额不能抵扣

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快账用户xzry 追问 2022-03-27 10:19

那虚假3900分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-03-27 10:21

你好,进项税额需要转出 把原来的分录冲掉 借 应付账款  贷 原材料  应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户xzry 追问 2022-03-27 10:23

但是题不是说结转到应付职工薪酬了,为啥不写借原材料100000贷应付职工薪酬10000

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齐红老师 解答 2022-03-27 10:25

你好,结转到应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 原材料

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你好,同学的具体问题是什么呢?
2022-03-27
你好,学员, 借管理费用福利费100000×13% 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-12-13
你好 ; 你这个外购的进项税 你抵扣了。 那么你要转出的;这部分要缴纳增值税的; 借原材料; 进项税贷银行存款 ; 借 管理费用-福利费贷 应付职工薪酬-福利费 ; 借 应付职工薪酬-福利费 贷原材料 ; 进项税转出 ; 应交增值税 = 进项税转出 - 进项税
2022-03-25
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