你好! 租金视同价外费用 借银行存款339 贷其他业务收入339/1.13=300 应交税费…应交增值税(销项税额)39

老师手续费冲预付款冲多了咋做回冲
老师,我们买原材料,入库金额10万。已经全部领用了,但是金额差了20元。我这20怎么弄?
单位缴纳医疗给职工报生育津贴收到的款贷方计入什么科目
老师。请问一下11月留抵账上增值税留抵税额-41931.14 这个月销项14955.75 ,我抵扣了最后一张发票账上50400待认证进项税额。现在实际留抵77375.39。 我认证发票借待认证 贷进项税额 借销项 进项 贷留抵 怎么做账上留抵都不是77375.39 好乱啊,我都不知道怎么做了,按理来说是全部科目都平了,只有增值税留抵税额有数 -77375.39
老师我们是一家蔬菜种植公司。企业发生的种子化肥,农药这些买进来的话,应该用哪个科目?然后蔬菜成熟之后就委托别人帮我们销售蔬菜,如何进行账务处理?
老师,耕地占用税怎么做账?
老师你好,公司25年有收到建筑公司的劳务费,没有确认收入,没有开票。但是发生了相应的成本,这部份成本可以做为26年开票确认收入时的成本吗?
老师您好,请问公司租老板法人车给公司使用,单位支付租金给法人,请问这个车的停车费,加油费等费用单位可以报销吗?开具的停车加油发票单位可以用吗。
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
押金 借银行存款1200 贷其他应付款…押金1200
借:其他业务成本1000 贷:周转材料…包装物1000