您好,那就重新开始计算原值,根据期限得出每期摊销金额

承租方:一项租赁合同时间2020年11月25日至2021年5月24日,共6个月,每月3000元租金,按半年支付。若续租提前一个月告知出租方。企业2021年5月续租了该房屋,签订了续租合同,续租至2022年5月24日,但每月租金上涨了200元,也是半年付。现审计人员以新租赁准则测算租赁费,增量利率为年4.75%,采用方法为假设自租赁开始日采用本准则的账面价值。因此实质上此租赁合同租赁期为18个月对吗?新租赁准则执行日为2021年1月1日,如何计算租赁负债、使用权资产,会计分录应当怎么做?1月1日调的年初未分配利润为多少?请解答详细一点,想要数据。十分感谢
之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年12月预付了物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?
之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年1月预付了2021年12个月的物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2021年1月1日向银行专门借款5000万元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。除专门借款外,公司只有一笔一般借款,为公司于2020年12月1日借入的长期借款4000万元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息。(2)由于审批、办手续等原因,厂房于2021年4月1日才开始动工兴建;工程于2022年9月30日完工,达到预定可使用状态。其中,由于施工质量问题工程于2021年9月1日~12月31日停工4个月。(3)工程建设期间的支出情况如下:2021年:4月1日支出2000万元,6月1日支出1000万元,7月1日支出3000万元;2022年:1月1日支出1000万元;4月1日支出500万元;7月1日支出800万元。(4)专门借款中未支出部分全部存入银行,假定月利率为0.25%。假定全年按照360天计算,每月按照30天计算。要求:根据上述资料,计算有关借款的利息资本化金额和费用化金额,并编制相关会计分录。请问这道题的完整答案是什么啊?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2021年1月1日向银行专门借款5000万元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。除专门借款外,公司只有一笔一般借款,为公司于2020年12月1日借入的长期借款4000万元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息。(2)由于审批、办手续等原因,厂房于2021年4月1日才开始动工兴建;工程于2022年9月30日完工,达到预定可使用状态。其中,由于施工质量问题工程于2021年9月1日~12月31日停工4个月。(3)工程建设期间的支出情况如下:2021年:4月1日支出2000万元,6月1日支出1000万元,7月1日支出3000万元;2022年:1月1日支出1000万元;4月1日支出500万元;7月1日支出800万元。(4)专门借款中未支出部分全部存入银行,假定月利率为0.25%。假定全年按照360天计算,每月按照30天计算。要求:根据上述资料,计算有关借款的利息资本化金额和费用化金额,并编制相关会计分录。需要这道题的完整答案
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
好的,2022年5月会支付2022年1~12月共12000元物业费,每月摊销1000元,老师可以写一下2022年1月的会计分录吗?主要是不知道摊销时贷方用什么会计科目合适,是预付账款,还是其他应付款呢
您好,每月正常摊销,借成本费用科目贷其他应付款暂估1000,收发票,借成本费用-12000贷其他应付款暂估-12000,借成本费用应交税费应交增值税,贷其他应付款。借其他应付款贷银行存款
好的,老师的意思是应该用其他应付款科目哇?不用预付账款哇?
您好,这个没影响,因为是暂估,且开始是未付款