您好,这样的审计建议更换
老师关于研发费委外部分,财务入账是全额计入研发费-委外,但是审计公司给我们做审计报告说利润表要按照高企标准要把研发费里面的委外直接按照80%去填,那我汇算清缴申报的时候利润表里的研发费到底怎么填啊
老师,公司去年委外研发费100万,账上处理借方委外研发100万,但是审计公司出的审计报告说利润表里的研发费的委外研发要按照高企的标准80万去填,其余的20万发在管理费用里面的其他科目,这样审计报告研发费数据跟财务报告的对不上,
我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
老师,想问我们公司研发费用里面的人员人工有80万,实际总工资是90万,之前税务局要求我们研发人工占比不能超过80%,然后事务所说台账可以按实际做,然后汇算清缴可以少填?这样真的可以吗,比如我刚刚说的实际有80万,我填60万这样,申请高新不是实际研发工资要跟汇算清缴报告一致吗,还有我想问下就是购买专利用于研发产品,这个购买金额能计入研发费用里面去吗
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗?之前会计离职好久,我怎么找数也跟汇算清缴报表里的对不上
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
现在审计报告已经出了
您好,对方给您出的报告是错误的
您好,您企业被欺骗了
有什么相关的文件可以跟对方沟通吗
您好,100是会计口径,正常列报,不影响财务报表,税法口径是80
审计公司的意思说他没错,他是按照高企的标准出的审计报告
您好,我们做过很多这样的报告,连税法口径和会计口径都没弄清楚还做审计?
您好,委托研发是限额企业所得税扣除
您好,委托研发是限额企业所得税计入研发加计扣除
他们说高企的标准是按照80%扣除的,所以审计报告就只能按照80万算研发费
您好,完全是胡扯,会计口径是100,税法是填写纳税申报表也是100,系统自动计算80,不是自己填的,建议您及时更换事务所,否则影响您企业的研发费用
我主要是担心审计报告跟税务申报的年报数据不一样有影响
您好,是的,是有很大影响的,这样的审计报告是坑您的