你好1. 是的。 不看45万限制了。

老师好,请问现在小规模纳税人一个月开票15万元(或者一个季度开45万元)还是免税的吗?
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税;刚好45万也是免征吗
老师你好,请问小规模纳税人最新出得政策免税,销售额是一个季度或者一个月不过开多少金额超过45万元也是免税吗?
1、自2021年4月1日起,小规模纳税人发生应税销售行为,合计月销售额未超 过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元的)免征增值税 2、针对小规模纳税人、一般纳税人 [财税2016年12号] 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加。地方教育附加、水利建设基金 老师这两个政策有什么区别呢
老师你好,请问小规模纳税人一季度不超过45万,那一个月就是15万不超过不开专票就是免税哈,所得税还是跟小微企业增收一样对吗?
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
那就任何时间开都可以吗?我如果一个月1百多万也是直接免税吗?我这个月开票金额没超过45万元也是免税还是和之前政策一样吗?
你好1. 是的 。4.1号开始哈 ; 注意开的时候不要连续12个月超过了 500万哈 这个要转一般纳税人哈。 对的
好的呢,谢谢老师
不客气的。 千万记得这个; 等下你们以为免税 开安逸了 ; 这个是转为了一般纳税人后 就不能转回来了 。 我记得有文件 最近出来说过这个; 到时想享受免税就 享受不了的;
好的呢,谢谢老师
老师连续12月的话是不是我4月分在开票的话是不是从去年的4月开始算起连续12个月呢?
不客气的。 从你 一开始 开票的开始算 ; 我估计后面绝对很多人会开超;你自己注意下就行了。
好的呢,那个不是滚动式的吗,那就是我4月在开票的话就是从去年4月开始算起就是12个月了,那就是去年1到3月开的金额在不算了吧?
是的。 就是滚动来的 ; 比如你 注意下3月 开票 截止 你 要判断是否超过; 你就反推 2021.4月- 22.3月是否超过500万 ; 2.2.5月-22年4月是否超过 这样来 判断
好的呢,谢谢老师
不客气的。帮到你就好 ; 注意下就行了。 满意请给予评价