您好同学,,这个要填写的业务招待费,他有一个账载金额,还有个税收金额,税收金额怎么算呢?你要用你账上的业务招待费乘以60%,然后去和收入的千分之五去比较,哪个数小小哪税收金额就是哪一个。
老师,管理费用里面的业务招待费可以全额扣除吗?在汇算清缴时候
老师,我的管理费用下面有业务招待费,这个要在汇算清缴里填写吗?
汇算清缴有业务招待费,我填在纳税调增表里面,主表里面我要管理费加上那个业务招待费吗?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师业务招待费,福利费 管理费用 销售费用下面都有数据,汇算清缴的时候怎么填写数据呢?
那福利费也要像这样填写在表里吗?
嗯,需要的也是需要填写的。
填写在哪个表里的
嗯,要填在你那个期间,费用表里还要填。再有一个工资薪酬表里还要填在一个纳税调整表里。
期间费用表,小微企业不是可以不用填吗?
我看20年的管理费用下面也有福利费,之前的会计怎么没有填写期间费用表
嗯,期间费用表小微企业可以不填,但是呢,那个嗯,纳税调整表你是要填写的。