你好,类似于固定资产报废了要把之前的折旧从借方转出,报废了也不能使用了所以在用减少

用进销差价率核算销售成本时,计算销售成本净额是用本月实现零售收入计算还是用本月销售商品原登记零售价计算
为什么是9000?贷方应该是周转材料—在用周转材料吧?
# 提问 #周转材料五五摊销 最后报废摊销时 用附什么附件?谢谢
为什么先转制造费用,贷周转材料-摊销,然后再做借周转材料-摊销,贷周转材料-在用,不能先做后面一步吗?
老师,周转材料直接做的领用,没有做在库和在用,月底需要摊销周转材料吗
老师,请问申请退付手续费会有风险的吗
老师好,现在26年3月补缴23年企业所得税9万,滞纳金3万,这笔分录怎么做合理?
老师好,公司买车30万,车辆购置税3万,现在是用购车发票和车辆购置税的完税凭证一起入账做固定资产吗
老师,公司是总代理,我们的供应商会给予我们和二级代理补贴,但这个补贴会统一直接转到我们公司的订货系统给予我们订货,然后供应商开折扣发票给我们。那我们给二级代理也会开折扣发票,但现在的问题是2月份的时候由于该二级代理商没有及时盖章确认补贴金额,因此销售开单是没有折扣的,本月想开折扣发现对方已经没有什么货了,这个折扣金额有几十万,请问对方可以开发票过来我们直接付款可以吗
公司支付给个人的车辆租赁费,个人开票适用超额累进税率吗
我出口的国家禁止出口的商品 那我出口票开13个点的普票吗
老师,海运公司开进来的海运发票没有税号,备注里美元支付。是必须这样开吗
老师好,企业自建厂房,是根据什么来转固,是竣工报告还是房产证取的日期,还是什么来判断合理?
老师,车船税计入哪里啊
老师库存商品-半成品再转入库存商品-产成品时候,直接转,还是必须要先进生产成本-产成品?
这道题之前已经摊销了,为什么最后从在用转摊销时还是原价
同学,最后只是二级科目之间的结转,你去看一级科目就知道实际就是贷周转材料减少了,因为报废没有这个东西了
最终周转材料摊销借方余额转到哪里,是制造费用吗
是的,摊销的借方是制造费用里
实训四最后一问,材料采购的期初余额是多少
平台原则上一问一答,不同问题请另开一个提问,谢谢