您好。是可以的,没问题
老师,你好!有个问题,就是有个公司购买我们产品,货价和运费一起转给我们,我们公司可不可以这样做账!比如说货的价格购进是20元,运费是10元,我们卖出去,价格是45元,我们可不可以这样做账:借:银行存款 45 贷:主营业务45元 结转成本:借:主营业务成本30元 贷:库存商品30元
老师,我们是建筑材料公司,主营业务是买卖钢材。 比如进价100,售价150:整个过程账务处理是这样吗? 采购进货 借:库存商品 100 贷:银行存款 100 销售货物 借:银行存款 150 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 100 贷:原材料 100
老师,我们超市的进销存系统,入库统计上有单位进价8元与单位售价10元,但零售汇总统计上只有单位售价10元,零售商品太多了不方便区分进价,我在入库与出库时可不可以直接按数量*售价核算,即(一)采购时,借:库存商品 10 ;贷:银行存款 10;(二)卖出时:借:银行存款 10;贷:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税 1 (三)结转成本时:借:主营业务成本 10,贷:库存商品 10
比如说抖订单,客户在抖音商城买了1盒洁面皂(新用户送给客户一个护手霜),客户买价是80元(销售价)。给客户包邮 然后我们从供货商那边采购1个洁面皂30元和1个护手霜20元(成本价50元)。 邮费8元(没有发票),这样一共付给供货商58元。 供货商那里快递费的发票开不了,把快递费不计入成本。 快递费不计入成本的情况: 销售货物: 借:应收账款---80 贷:主营业务收入---80 如果运费不计入成本 借:库存商品----50元 洁面皂30(明细) 护手霜20(明细) 销售费用---运费----8元(无票) 贷:银行存款-----58元 成本结转: 借:主营业务成本----50 贷:库存商品----50 客户退货: 借:库存商品---50 贷:主营业务成本---50 客户退款: 借:主营业务收入--80 贷:应收账款---80 我们把货物退给供货商: 借:银行存款50 贷:库存商品50 快递费销售费用结转的话计入损益: 借:本年利润---8 贷:销售费用---运费---8 这样可以吗?
老师你好,我下游个人销售一台空调5000元,国补500元,他不压货卖出去直接从我们仓库发货,客户到我们公司走国补刷卡付款5000元,我们需要给卖出空调的人返利300元,我是这样做的分录 商品出库借主营业务成本贷库存商品 收到客户款 借银行存款5000元 应收账款国补500元 贷其他应付款300元 主营业务收入5200元 这样做对吗
校园购买的石墩22个计入固定资产的哪一类?
一般纳税人。进项票红冲及留抵减增值税 问题。 第一个问题。4月份红冲了一张已经抵扣增值税的进项票。红冲的发票我需要如何做分录?
想要一个现金流量表的手工编制表
老师问一次,去年10月份工资津贴少计提了1800元,付工资是对的,那这个凭证怎么改?
去年汇算清缴交的税费应该怎么做账呢?
老师好,我司购入纸巾,会计分录要怎样写
注会缴费可以少于报名时候的科目吗?
产权比例和权益乘数的公式是什么呀?
老师好,更正2024年度企业所得税,是更正季度申报表还是更正汇算申报表
公司聘请个人安装设备支付的费用5000需要提供发票吗?不需要提供发票的零星支出金额是多少?
这样,运费是从我们公户转出去,可以做成本和购进的价格加一起,发票就开给我们公司,是吗?如果开给卖家的话,我们运费只能做其他应付款了是吗?
我想知道发票开给我们公司合适,还是直接有我们代收合适,发票开给买方合适?
您好,1是的,2这个要具体分析
老师,你好!这个2要怎么分析??
这个运输如何做成我们的账?如何代收??
您好,就是看您的销售情况,最好的客户与运输方沟通
您好,除非您企业需要增加收入
哦,你的意思是如果我们购进来价格是20元,运输10元,如果对方公司支付货款,直接写成45元,那么这就是我们的成本,运输公司直接开票给我们,如果对方公司支付的时候写明,货款35元,运输10元,我们只代收,那么这个运输公司就把发票开给对方公司是吗?
您好,不建议您代收代付,最好让对方直接结算
关键对方说明运输和货款直接打给我们,车是我们这边找的,运输也认我们。我们和运输公司谈价格
您好,那您就代收代付,让运输公司开发票给对方
那可否做成我们的成本,开票运输直接开给我们?
您好,是可以,您会损失增值税
嗯,是的,这个运费税费比较低
您好,看您企业规划
好的,谢谢老师了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持