你好,借应付职工薪酬,168200 贷银行存款。

发放工资时代扣个人社保。会计分录是不是借应付职工薪酬应发数。贷应付职工薪酬个人社保,银行实发数
老师,5月末计提,借:管理费用-员工工资30000元贷:应付职工薪酬30000,但6月发放5月工资时,有两个员工未办卡也未发放现金,等办卡后补发, 实际发放是23000元,那我6月的分录怎么做?发放5月工资,借:应付职工薪酬23000,贷:银行23000。 那差额7000元,就先挂账吗?
发放工资,上月实发工资168200元,直接转入职工个人银行卡,应付职工薪酬是336400元,怎么写会计分录
支付工资,上月实发工资168200元,直接转入职工个人银行卡,应付职工薪酬336400元,银行批量代付,怎么写分录
公司工资直接银行发放个人不通过应付职工薪酬应该怎么平应付职工薪酬
因为有跨年的费用,红冲导致销售费用全年是负数,这个有关系吗?需要调整吗?税务会有风险吗?
老师,央企,职工福利费,春节费,支出的时候没有会议纪要什么的文件合适嘛?
老师,个税申报中,11月上个月多报的,或少申报的,我可以在本期的申报金额上减少或增加差额吗
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师好,个税超过6万部分税率10%-速算扣除2040 但是如果我只超六万部分10000*10%=1000,还不到速算扣除怎么处理啊?
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
发多少做多少就可以的。
合计金额是336400
你好,那你实发工资168200,这个是什么意思?是不是有剩下的没有发下去啊?
没事啦,已经做完啦
好的,有问题可以继续问。