你好,学员,没有发票,不能的
老师请问无票支出,只是自己公司开具一张费用报销单,但后面是没有任何票据附件的,金额300元,这个可以所得税前扣除吗?
法人开自己车,然后拿有公司抬头的油票来报销,这个可以作为费用在所得税前扣除吗
没有发票没有收据,公司自己打的纸质报销单然后领导签字,买香烟的费用,这样的费用可以企业所得税税前做扣除吗?
请问老师,我公司的一名销售人员,开自己的车跑业务,问题一:没有签订租车协议的情况下,差旅费用:比如加油费、过路费等,采用实报实销的形式,可以吗?问题二:费用报销后入账,在企业所得税前扣除可以吗?问题三:报销的费用需要给这个销售人员代扣代缴个人所得税吗?
公司还没有给该员工买社保,试用期内不给买,那这个员工报销的费用可以公户打款支付吗?企业所得税可以税前扣除吗?
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,前会计人员计提工工资是这么计提的: 计提:借:管理费用-工资 贷:应付工资(实发部分) 其他应收款(个人承担社保,公积金) 应交税费-个税 就没有看到社保和公积金的计提,以前年份也是这么做的!接下来我应该怎么做?
老师,差旅报销火车票上金额100元,员工用个人信用卡支付优惠了1元,按100报销还是99报销
老师,去年申报一笔未开票收入1万,现在客户又要求开票这1万了,同时这月还有其他客户的2万未开票收入需要申报,这样总体,应该申报1万开票,1万未收入对吗
老师你好,你看看提供的图片,请问年报中的主营业务收入1280怎么计算出来的
出口贸易公司,所得税年报要填期间费用表。 货运代理费用是在销售费用下面,我们日常科目做货代费。那实际应该填到哪一项里? 包含了码头费用、文件费用、服务费
那我已经做到招待费里了,想问一下,那这个招待费扣除标准计算的时候需要加上这一笔来做吗?就是香烟是600元,其他招待费是5000元,那我算招待费扣除标准的时候是按5600元来算,还是按5000元来算呢?
这个招待费扣除标准计算的时候需要加上这一笔来做