你好,可以的,可以这么做的。
你好老师,我们单位给客户开出去55000的专票,客户给我们先打款32000,剩余23000元下个月在给我们。我做分录 借银行32000 应收23000 贷主营业务 销项税额。说是这样做吗?
你好,老师,我们分包给我们先开了发票,这个能先做收入吗?分录可以先写应付账款吗?还是说这样不行
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师我们是建筑劳务公司,现在是缺少很多成本发票,我想先让分包把发票开回来,暂时先不付款,这样抵一部分成本,可以吗
测量工具计入什么科目
老师你么有这个表格吗
老师,这个题的答案部分345看不懂
收到货款未收到发票 那 借:银行存款 贷:预收账款 收到发票后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 是那样吗?
研发立项是3月份,但是实际开始是4月份,那3-4月这个期间的费用可以做研发费用,费用化支出吗
工会会计实操课有吗?
老师,您好:咨询下,公司员工已退休,1、个税app汇算清缴时,综合所得还会涉及:社保、公积金,基本扣除6万,专项附加扣除这几项目?2、退休工资需要交个税吗?3、还有如果涉及海外收入,也是在这个时间段申报?分类所得和经营所得不需要处理?
老师,报表上有固定资产。但是5年都没有折旧,单位里也没有固定资产。这个该怎么处理
老师 上个月老板实收资本增加20000,这个6月是不是要交印花税?然后在电子税务局哪一个模块进去操作?是小微企业 20000元应该交多少印花税?还有凭证如何录?
老师,您好,想请教个问题,本月开了一张技术服务费的发票,那本月怎么结转成本啊