你好,学员,转到营业外收入
A客户6月下单1万元,7月发现其中2000元产品有问题,将货物退回。同时下单5000元,付款金额为3000元。发出5000元的商品。接待该客户6月与7月的业务员不是同一个。我应该如何进行账务处理。
甲公司2019年5月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为350000元,增值税税额为45500元,该批商品成本为182000元。A商品于2019年5月20日发出,客户于5月27日付款。该项业务属于在某一时点履行的履约义务并确认销售收入。2019年9月16日,该商品质量出现严重问题,客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。假定不考虑其他因素。请进行相关账务处理。
发出商品余额在贷方,原因是客户退回的货多余原发出商品,金额为1300元左右,因为已与客户结算完,不会退回给客户,应该怎么进行账务处理?
老师,我们业务这边,客户的样品因质量问题需要补货,因为是国外客户,样品基本都是不会退回来,但后面我们又要补样品给客户,样品又不收钱。用什么途径出口呢!报关出口的话,又不收钱,报关单没有单价和金额。就种情况我们应该怎样处理呢
甲公司2×22年5月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为350000元,增值税税额为45500元,该批商品成本为182000元。A商品于2×22年5月20日发出,客户于5月27日付款。该项业务属于在某一时点履行的履约义务并确认销售收入。2×22年9月16日,该商品质量出现严重问题,客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。假定不考虑其他因素。请做出甲公司相关账务处理
老师请问下,我们是施工方然后每次都是我们给建设放方账户转电费款,然后建设方给我司开电费发票,这个月房建企业账户被封了,然后用我司的账户代付电费,电费发票还是开给房开公司,这种情况我司还用房开企业出一个委托付款协议吗,然后施工方怎么做账呢
个人出售二手的包、手表想代开发票,需要交税吗?已经没有当时购买的发票了
请问老师,当月有个员工的社保公司承担部分应该由自己承担,怎么做会计分录?
老师,每年计提公司车辆车船税是:借:税金及附加**贷:应交税金-车船税 ,这个税是没有发票的
请问老师,如果一个商品没有明确定价,卖给不同的人价格不同,比如有时卖100有时卖80有时卖60,那发票如何开呢?可以直接开单价100 80 60吗
请问老师,假如一个产品零售100,买3个总价240,那客户买3个时开发票可不可以直接开数量3,单价80,不开折扣可以吗
老师好,我们公司一个员工26号之前底薪是3500,26号之后底薪是4200这个一个月工资怎么算,谢谢
如果客户提供主要原材料,我们负责辅料跟包装,这样的话,开票开什么合适?
你好,老师,请问公司员工自行填的专项附加扣除,公司申报个税的时候怎么没有给他扣减呢,需要我给每个员工把专项附加都录入数据,才能扣吗
老师,建筑行业到年底的时候,钱付出去了,但是票没开回来的可以怎么处理哟?
老师,您好,那这个不涉及增值税申报,是吧?分录是借:发出商品,贷:营业外收入对吗?
是的,学员,你写的很对,不涉及增值税
好的,谢谢!那另外我想确认一下,因为客户退货时,借:库存商品,贷:发出商品,最后这几个多退的货直接体现在库存商品这个科目,没什么问题,对吗?
没有什么问题的,学员
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,学员