同学你好,是您 方购入服务又对外销售?
财务服务公司的员工工资奖金应该入主营业务成本还是管理费用科目呢,如果代门店支付给其他服务公司的信息技术服务-服务费应该入主营业务成本-服务费还是管理费用-服务费科目呢,对方给我开票,我在给门店开票开服务费
您好,公司是建筑装修公司,我们工地有很多个人的包工头,我们给了工程款,但是他们没有办法提供发票给我们,然后就有一家A公司,自由职业者包工头和A公司签合同,去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司,A公司再把钱打给包工头们,然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。开具的发票如:*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这几个发票入账应该计管理费用-服务费,还是主营业务成本呢?
给客户开的销项发票是*企业管理服务*服务费,成本票应该是*企业管理服务*服务费,还是劳务费?
老师,您好,咨询一下。我是餐饮服务企业,有客户合同签的食材费和餐饮服务费,是否可以开企业管理服务~企业餐饮管理费?
物业给租户开电费发票货物名称是“企业管理服务*电费”对吗?是不是应该开“物业服务*电费”呢?谢谢老师
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
请问老师,一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票,能抵扣吗?如果能填增值税报表的哪一栏,谢谢
我在计提所得税费用时,其他的损益结转完了以后,我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗?
老师,进项税有余额怎么转出啊
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额?他的意义是什么
老师,新开办企业,在一网通办理,有个人员信息,手机验证码是要去哪里认证的吗
是的,请的个人给我的客户做的服务,我给客户已经开了销项发票,我给个人付款,他给我开票怎么开
同学你好,个人给您 方开票,开劳务费发票就可以,不是必须要与销项票一样的;
好的,谢谢
不客气的,祝您 学习愉快 ;