能两个企业给他发工资的吗

老师,我司有几个员工是总公司的人员,但他们去分公司那边上班了,他们想在分公司买社保,但工资还是归总公司,还是算总公司的成本,可以这样做吗?如果可以如何处理两家公司账务,员工个税如何报?
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师,我们是人力资源公司,有个分公司独立核算的,分公司有几个项目上的员工社保在总公司交的,这部分费用总公司做的其他应收款-分公司,然后分公司可以做成本吗?
请问 现在有个总公司 还有分公司 总公司目前就是老板申报个税 其他员工在分公司 老板是在分公司交社保的 现在老板想在分公司这边交个税 可以直接做两份工资吗? 然后分别申报
建筑公司,总公司在江苏,在新疆成立了一家分公司,公司持证人员都在总公司,现在安排了一部分技术人员到分公司,他们的社保在哪里交?总公司交还是分公司交?如果工资由分公司发放,社保在总公司,如何做账务处理?
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
您的意思是两个单位给他发工资吗?那要如何操作呢,分公司没有什么收入的。总公司需要他们的工资成本。他们的工资每人都上万块。分公司是小型微利企业,总部是一般纳税人,不够成本用呢。
对的是的,那分公司有职工有社保,一直没有收入也不可以 那你们成立分公司的目的是什么?
总部和分公司在同一个省市,只是在那边有个办公地,用来给员工办公用的。但是做的业务都是用总公司签的。
主要是有社保,没有工资,属于挂靠违法的。