没有工资的不需要汇算清缴
老师,21年11月新成立的公司法人工资申报是0要个人汇算清缴吗
老师好,请问21年11月24日刚成立的新公司,汇算清缴时,103资产总额一栏怎么填?
老师,新成立的公司6月9号成立的,目前只有法人,6月份有工资的,那6月份的个税申报是按6月份法人工资来申报还是按0申报呢?
老师,今年11月份成立的公司,法人在任何公司都没有申报个税,新成立的公司11月份开始申报个税,工资直接给他发6万的工资吗?会不会交个税
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
我提交了但是是0没通过也不能重置报表,那怎么弄,他提示我未申报
你是哦的是什么?工资汇算清缴吗?
是的,工资薪金汇算清缴,不是喔,是数字0,工资是0他不能完成申报
你不用管,根本不需要汇算清缴啊
我在纠结我刚刚发神经想起申报,结果我弄到一半不能完成,后台没关系啥
没关系,你不申报也没事的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您