你好 把 应收账款的余额录入期初就可以 再盘一下还有其他也一起录入,差额记未分配利润

公司之前没有做账现在建账只有应收账款的余额 应该怎么录期初呀
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
我是个体户,之前都是核定征收没有账,现在想做账,但是只有银行余额,5万,应收账款20万,我金蝶建账初始余额不平衡怎么做
请问一个员工3月31号离职,5月中旬又回来上班,想补缴4月份的社保公积金,请问若是补缴以前月份的社保公积金,个税应如何申报?
老师代理少给我们公司享受70万的一次性折旧费用,那如果少了 我后面就少补亏70 我们企业所得税是0.25税率,那70万可以多少了多少利润 , 倒算他的话 是这样吗700000/1.25税率 那就是560000元吗 感觉错了,这个要怎么到算
朴老师,个人所得税扣缴端在哪里下载?
老师 年报是在企业信息公示系统做吧 截至日期是几号
如果公司是干医疗器械批发的,盈利了300万,然后老板为了多挣钱将盈利去买了期货投资,结果亏损了400万,那亏的400万能抵盈利的300万吗?
私车公用费用报销,只签了零元用车协议,这种过路费能入账的吗,取得进项能做抵扣吗
老师,您好,跨月的发票,对方如果要红冲,是不需要我们确认他们才能红冲的
高新账很难吗,为什么那么多制造业招聘都要有高新从业经验?高新税收优惠政策是到27年底截止了吗
郭老师请教一下,有空吗
老师,怎么能看到单位为职工缴纳社保,证明人是单位的职工?
应收余额在借方啊 那同样的数直接录入在未分配利润贷方吗
只录一个应收账款的话 肯定试算不平衡的
你好 只录一个应收账款的话 肯定试算不平衡的 不平的差额记在未分配利润 贷方
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!