你好需要计算做好了给你

老师,公司注销,库存现金和银行存款一定要结转成0吗?库存现金和银行存款有数可以吗
老师您好,我公司变成月度申报预缴所得税,原季度时年度一次性计提奖金,现变月报,是不是需要按月计提奖金?按月计提是不是也可以年度一次性发放?
实缴金额二月份转公司账户,四月份再交印花税可以吗?看抖音上说要一个月之内,是不是要三月份才能转公司账户
老师,我是做抖店的,然后营业执照上是个体户,可是电子税务局上开不了票,没有蓝字发票开具这个模块,怎么处理?
老师好,打开自然人电子税务局扣缴端,总是同时显示两个公司的名称,其中A公司已于25年2月办理了注销,请问如何把已经注销的A公司删除掉呢?谢谢
老师,公司注销,其他应付款怎样调整
老师:请教一下,25年利润101.4万+股东转入款500万,付了以前年度300万,截至12月31日有现钱200万,老板问我还有100万是到哪里去了??请问一下
老师我公司这个月申请注销,工资薪金报0还是按实际的申报呢?有影响吗?
老师,您好!咨询您个问题,要看研发项目预算的执行情况,一般是用采购入库金额呢?还是用领用出库金额呢?还是根据BOM核算呢?
老师,您好,生产企业出口货物申报12月属期退税时,留抵税额小于免抵退税额,差额计入免抵税额,这个免抵税额需要做什么账务处理,在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
1借应收账款4520000 贷主营业务收入4000000 应交税费应交增值税销项税520000
借主营业务成本2000000 贷库存商品2000000
2.借预收账款600000 银行存款191000 贷其他业务收入700000 应交税费应交增值税销项税91000
借其他业务成本500000 贷原材料500000
3.借主营业务收入1600000 应交税费应交增值税销项税额208000 贷银行存款1808000
借库存商品800000 借主营业务成本-800000
4.应交增值税的计算是 520000+91000-208000=403000 应交城建税403000*0.07=28210 应交教育费附加403000*0.03=12090
借税金及附加40300 贷应交税费-应交城建税28210 -应交教育费附加12090