你好,你的分录应该是不是借管理费用贷应付职工薪酬?红冲借应负职工薪酬贷,以前年度损益调整。
计提和缴纳社保分录记错了怎么更正? 借:管理费用-社保 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 从2021年开始至2022年2月都是这样记的 2021年和2022年分别如何调整?
老师你好,去年计提个人社保,借应付职工薪酬1407 贷管理费用-社保(-1407写在借方),计提错误,我冲减和更正分录怎么做合适?
老师,下午好,我平时做社保和工资的分录好像用错的科目,麻烦你帮我看看正不正确 计提公司负担部份分录:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 银行扣缴时的分录: 借:应付职工薪酬-社保(冲减企业计提部份) 其他应收款-社保(计提员工负担部份) 贷:银行存款 发工资时的分录: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保(冲减计提员工负担部份) 银行存款
你好,社保个人部分公司承担,怎么做分录 计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 5000 计提社保: 借:管理费用-社保 800(假设社保公司部分) 管理费用-福利400(假设社保个人部分) 贷:应付职工薪酬-社保 800 应付职工薪酬-福利 400. 支付工资 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 5000 支付社保 借:应付职工薪酬-社保800 应付职工薪酬-福利400 贷:银行存款1200 这样子做分录对吗 公司福利菲一年不能超过工资总额的多少?
老师你好!当月支当月社保费用,通常先做计提借管理费-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,缴时借应付职工薪酬-社保费,贷银行,想问分录直接简单做 借管理费用-社保,借其他应收款-个人部分,贷银行,可以吗?
老师股权36万平价买,需要缴纳什么税吗?人家投入36万现金,现在我们36万买回来,人家推出
老师,公司是什么情况需要转股
求可控边际贡献,是多少?
老师你好!异地预缴有部分未缴,有什么影响啊
2024年5月16日,甲公司签发一张转账支票交付给同城的乙公司,该支票记载了付款日期,但未记载票面金额和收款人名称,乙公司收到该支票后,其财务人员对票面金额和收款人名称进行了补记,补记后票面金额为20万元。乙公司在5月27日向甲公司开户行提示付款,遭到退票,甲公司开户行退票理由如下 (1)支票上票面金额和收款人名称记载与其他内容记载的字体不一致,显然不是出票人所记载; (2)支票上记载了付款日期。 (3)超过了提示付款期限。 要求:根据上述资料和票据法律制度的规定,不考虑其他因素,回答下列问题。 (1)甲公司开户行的退票理由(1)是否成立?简要说明理由。 (2)甲公司开户行的退票理由(2)是否成立?简要说明理由。 (3)甲公司开户行的退票理由(3)是否成立?简要说明理由。
老师好 问一个问题 老板想买写字间 产权归公司所有了。每年需要交什么税 然后买写字间都可以抵什么税 抵税之后 什么时间可以卖出去 这个有国家有什么规定吗?
bcd为什么不对???受累给回答一下
怎么区分回售和赎回?
小规模纳税人季度申报的,月底需要结转增值税吗?
预付卡不征税发票消费了对方不给再开消费发票可以 税前扣除吗