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老师你好,去年计提个人社保,借应付职工薪酬1407 贷管理费用-社保(-1407写在借方),计提错误,我冲减和更正分录怎么做合适?

2022-04-01 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-01 13:28

你好,你的分录应该是不是借管理费用贷应付职工薪酬?红冲借应负职工薪酬贷,以前年度损益调整。

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你好,你的分录应该是不是借管理费用贷应付职工薪酬?红冲借应负职工薪酬贷,以前年度损益调整。
2022-04-01
你好,你这边做账是没有问题的
2023-09-25
你好不对的,个人负担的部分在工资里面。
2021-04-08
也就是其他应收款个人负担的社保一直有余额是不是。
2022-03-18
同学你好,您的分录是对的;
2020-09-16
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