你好,根据你的描述 9月份做预收账款的处理,10月份做收入的处理,同时结转相应的成本
老师你好,我们9月份付了一笔运费,10月收到发票,但是10月份没有收入,那这个运费费用是要等有收入的月份再确认吗?谢谢
老师你好,就是我们九月份购买的货物,十月份他们才开具发票,我的9月份做账里面可以把10月份的发票做到9月份里吗?
老师,我们在23年10月份的时候做了9万的机器未开票收入,但还没有把机器给客户,24年1月才交付机器和发票,我们进货也是在1月份,这样做可以吗?
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
9月份汇款给上家公司了,货收到了,9月份销项票开了,可是进项票是10月开给我的,现在申报9月份的,能不能用10月份的这张进项发票抵扣?
公司购买二手车需要计提折旧吗,最低折旧年限是多少
职工福利费,工会经费和职工教育经费这三个扣除标准的工资薪金总额,那工资薪金总额是实发工资数还是应发工资数呢?
老师,我申报企业所得税的时候,上面提示已发放的工资薪金大于个税申报系统里工资但是我发放实际工资才200多万,申报工资提示300多万,根本没有大于,这种是什么情况,可以直接不管,申报吗
请问这个差额我应该在哪里查呢
老师,请问我们收到对方打款过来15万,备注是房租,不过没有开票,请问要不要申报印花税?
哪位大神老师在,帮我解答一个问题可以吗? 我查了明细账,其他应付款不平,这个原因是帮别人交社保4月份增员的,银行从4月扣了3和4两个月社保费,4月份我就记账做分录 借:其他应付款1949.08 贷:银行存款1949.08 我5月份发工资就把1949.08元扣掉了,5月至9月我都做了同样一笔分录,现在就是相差989.32元不平账,请问一下老师这个怎么处理呀?
你好,a公司和b公司是同一个法人,都是制造业,但是股东不一样。a公司有新建厂房,为了达到政府投资的要求,b公司要购买生产设备,b公司会让供应商开票给a公司,等政府投资评定过后,a公司再把设备开票给b公司,这样子操作是合规的吧?
老师,麻烦问一下个体工商户定期定额需要缴纳印花税嘛
老师,办税员可以开发票吗?
老师,我们公司收付款都用老板个人户。都是老板自己在操作,请问有办法可以让财务用老板的号付款吗?毕竟老板比较忙
你好,怎么做分录?因为我是通过第三方支付收款的,然后可以不通过预收预付吗?
你好 9月份 收到的时候,借:银行存款,贷:预收账款 10月份 发货的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税