咨询
Q

你好,我9月份提前收了顾客的钱但是10月份我才发货,这是不是可以不用做收入?

2025-10-22 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 16:48

你好,根据你的描述 9月份做预收账款的处理,10月份做收入的处理,同时结转相应的成本

头像
快账用户3574 追问 2025-10-22 16:50

你好,怎么做分录?因为我是通过第三方支付收款的,然后可以不通过预收预付吗?

头像
齐红老师 解答 2025-10-22 16:52

你好 9月份 收到的时候,借:银行存款,贷:预收账款 10月份 发货的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,9月确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 10月收款时,借:银行存款 贷:应收账款
2021-10-24
嗯嗯呢,可以的,没问的
2022-10-13
你好; 收到发票 了   你这个把发票原件附你 8月里面去 。   9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了   10月计提费用即可 
2021-11-16
可以的,可以这么做的。
2025-10-20
你好,差距不大的,你可以做四月份儿里面。
2021-04-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×