你好; 你是一般纳税人的话; 那也得有发票的; 收据这些无法税前扣除的; 可以入账但是没法税前扣除的
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
不是一般纳税人,是个体工商户
个体户也是 分了小规模类型和一般纳税人类型的 ; 查账必须要有合理发票的入账的
那只有收入,没有发票,收据不能用,那收入多少交多少税,是吧
你好; 只有收入 正常做收入; 成本费用正常做 ;没有发票也得做账 ; 只是汇算调整;
没有发票,只有出入库等单据,这个能入账吗
你好; 可以入账 ;正常入; 只是所得税的时候 到时要调增处理
不明白怎么做
你好; 比如借主营业务成本贷银行存款 。 按实际做 ; 只是汇算调整