您好。负数发票上地址和银行账户也需要填写上。
我们开票给客户,客户已经认证了,开了红字信息表,然后需要我们冲红,但我们开出来的负数专票是没有公司地址电话,行支行账号的
老师,你好 请问我们之前开给客户的专票公司名称少了“上海”两个字但是客户已经认证了,现在需要冲掉重新开。客户开了红字信息表给我们,但是红字信息表上的公司名是正确的,我们根据下载的红字信息表开出的负数发票公司名称也是正确的这样有关系吗
请问我们之前开给客户的专票公司名称少了“上海”两个字但是客户已经认证了,现在需要冲掉重新开。客户开了红字信息表给我们,但是红字信息表上的公司名是正确的跟需要冲销的发票上公司名称不一致,那我们根据下载的红字信息表开出的负数发票公司名称也跟需要冲销的发票上不一致,这个怎么办,会不会有问题。
老师,我们开的数电发票给客户,客户已经抵扣了。如果要红冲掉,是客户填红字信息表,还我们填呢?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
因为客户开红字信息表是,购买方那里地址电话,支行账号没填
所以导致我们开错了
那您就不填写这样开也行。 后面开正确发票时,再全填写正确的。
但负数发票我们已经开出来了,根据对方給的红字信息表,下载导入填好了
可以的,负数发票你是这样开。
就是购买方没有地址电话,支行账号
或者你让对方重新填写信息表,或者你就按这个信息表开红字发票。 。两种处理方法都行。
我们就是按照红字信息表开出的红字发票
会不会用不了
能用,能用,对方就是做负数分路,你也做负数分路。
好滴谢谢
不客气,祝工作愉快。
但是专票不是一般都要填支行账号,地址电话的吗
按照规定是和原来蓝字发票填写一模一样。如果您纠结这一点,就让对方把这个信息表作废重开。
然后您再根据正确的信息表开具红字发票。 然后您再根据正确的信息表开具红字发票。
能用我就不改了
你好 您要是一想毛病没有就让对方重开信息表你再红字发票 不然就正常红字发票也行